公开平台: | 德兴市政府门户网站 | 分 类: | 部门决算 | ||
发布机构: | 德兴市工业和信息化局 | 发文日期: | 2021年09月07日 | ||
标 题: | 工信局部门2020年度部门决算 | ||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
文件编号: | 成文日期: | 2021年09月07日 | |||
生效时间: | 废止时间: |
2020年度省级部门决算公开格式:
目 录
第一部分 工信局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市工信局部门概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家有关经济运行调节和信息化工作的方针政策和法律、法规,积极争取国家和上级有关工业和信息化发展的政策和资金支持。落实好市政府关于实施工业和信息化的措施,对有关法规、政策的执行情况进行监督检查,全力促进工业和信息化的发展。
(二)根据国民经济和社会发展总体规划,组织编制实施工业和信息化的发展规划、专项规划和年度计划,推进新型工业化和信息化的深度融合。协调推进战略性新兴产业发展。协调市级药品储备管理、烟草工业生产和专营管理工作。负责盐业行政管理和农药生产监督管理。
(三)研究全市工业的发展目标和措施,研究产业发展的布局、结构的调整优化,并向市政府提出意见和建议。大力推进产业服务业的发展。建立服务全市工业企业的工作体系,加强对全市工业发展的统筹协调。负责市本级工业发展专项资金年度使用计划的编制和实施。
(四)根据国家、省级产业政策与本市产业发展规划,提出新型工业化发展战略,协调解决新型工业化过程中的重大问题。在全市经济社会发展总体规划的框架内,协调推进产业布局、结构调整措施、质量品牌管理等发展的重大问题。
(五)监测分析工业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决工业运行发展中的有关问题并提出建议。强化政银企工作平台建设。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
(六)承担上级规定的相关行业和电力能源行业管理和监督。指导实施电力行业规划和经济技术方案。监测、分析电力运行态势,协调处理电网运行、电力经济运行中的问题。
(七)组织实施企业技术创新政策,指导行业技术创新和技术进步,推动企业技术改造,以高新技术、先进适用技术改造提升传统产业。协调组织实施有关科技重大专项,推进产学研结合和科研成果产业化。协调实施国家和地方信息技术标准,指导推进企业信息技术创新公共平台建设,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
(八)承担规模工业和信息化固定资产投资项目(主要指技术改造项目)的管理,承担上级工业和信息化部门审核、核准的投资项目的初审、申报工作。
(九)推进工业、信息产业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。依托国家和省重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。组织实施工业和信息化的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用,负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理工作。
(十)组织实施非公有制经济发展规划,指导非公有制经济的发展,执行非公有制经济发展的相关政策和措施。监测分析非公有制经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决运行发展中的有关问题并提出建议。
(十一)负责组织、指导特色产业园区、生态工业园区及数字化园区建设。在全市经济发展总体规划的框架内,提出促进工业园区发展的政策措施和建议,推进工业项目向园区集中、集聚、集约发展。
(十二)负责指导和推动中小企业发展,组织实施企业经营管理人员培训工作,推动建立和完善中小企业服务体系信用担保体系建设。提出改善中小企业、非公有制企业融资环境的措施建议,促进建立和拓宽企业融资渠道,协调解决企业融资有关问题。负责中小企业成长工程和国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施。
(十三)组织实施工业和信息化发展规划,统筹推进全市信息化工作,推进工业化和信息化融合。组织制定相关措施并协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,会同通信、广播电视行业管理部门推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。承担市信息化领导小组办公室工作。
(十四)负责协调维护信息安全及其保障体系建设。指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。协调处理网络与信息安全的重大事件,会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理。依法监督管理信息服务市场。
(十五)推进生产性服务业发展,促进服务业与制造业融合发展。协同有关部门加快公共研发平台、技术服务平台建设。协同推进物流配送服务业、融资租赁服务业、信息技术服务业及检验检测认证、电子商务、商务咨询、售后服务、人力资源服务和品牌建设等生产性服务业发展。
(十六)开展工业和信息化的对外合作与交流。
(十七)按照分工,做好安全生产、生态环境保护和人才方面工作。
(十八)完成市委和市政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:包括市工信局、墙革办。
本部门2020年年末实有人数97人,其中在职人员37人,离休人员2人,退休人员58人。
第二部分2020年度部门决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2326.25万元,本年收入合计2326.25万元,较2019年增加510.67万元,增长28.13%,主要原因是:项目经费增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入2326.25万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2326.25万元,其中本年支出合计2326.25万元,较2019年增加510.67万元,增长28.13%,主要原因是:项目经费增加。
本年支出的具体构成为:基本支出591.50万元,占25.43%;项目支出1734.75万元,占74.57%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1834.50万元,决算数为2326.25万元,完成年初预算的126.81%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为1834.50万元,决算数为2326.25万元,完成年初预算的126.81%,主要原因是:项目经费增加。
(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:没有公共安全支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出591.50万元,其中:
(一)工资福利支出489.99万元,较2019年增加20.97 万元,增长4.28%,主要原因是:正常调资。
(二)商品和服务支出71.47万元,较2019年减少9.68万元,下降13.54%,主要原因是:节减差旅费、公务接待费等费用。
(三)对个人和家庭补助支出30.05万元,较2019年减少30.33万元,下降100.93%,主要原因是:生活补助减少。
(四)资本性支出0万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.42万元,决算数为9.76万元,完成预算的85.46%,决算数较2019年减少2.1万元,下降17.71 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无因公出国(境)费用。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无因公出国(境)费用。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无因公出国(境)费用。
(二)公务接待费支出年初预算数为11.42万元,决算数为9.76万元,完成预算的85.46%,决算数较2019年减少2.1万元,下降17.71%,主要原因是公务接待减少。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:节减公务接待。全年国内公务接待155批,累计接待1238人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:没有外事接待。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有公车,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:没有公车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有公车,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:没有公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出71.47万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少9.68 万元,降低13.54%,主要原因是:落实过紧日子的要求,办公经费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费等减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0.418万元,其中:政府采购货物支出0.418万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目5个全面开展绩效自评,共涉及资金1734.75万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,进一步规范了资金管理和运行,保障了我局工作的顺利进行,达到了绩效目标。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、收入科目
财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2018年收支差额的数额。
上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险
费的支出。
“三公”经费支出:政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。
机关运行经费:保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金