公开平台: | 德兴市政府门户网站 | 分 类: | 部门决算 | ||
发布机构: | 德兴市工业和信息化局 | 发文日期: | 2022年10月10日 | ||
标 题: | 工信局2021年度决算 | ||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
文件编号: | 成文日期: | 2022年10月10日 | |||
生效时间: | 废止时间: |
工信局2021年度决算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
十、政府性基金情况说明
十一、国有资本经营情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
(一)贯彻执行国家有关经济运行调节和信息化工作的方针政策和法律、法规,积极争取国家和上级有关工业和信息化发展的政策和资金支持。落实好市政府关于实施工业和信息化的措施,对有关法规、政策的执行情况进行监督检查,全力促进工业和信息化的发展。
(二)根据国民经济和社会发展总体规划,组织编制实施工业和信息化的发展规划、专项规划和年度计划,推进新型工业化和信息化的深度融合。协调推进战略性新兴产业发展。协调市级药品储备管理、烟草工业生产和专营管理工作。负责盐业行政管理和农药生产监督管理。
(三)研究全市工业的发展目标和措施,研究产业发展的布局、结构的调整优化,并向市政府提出意见和建议。大力推进产业服务业的发展。建立服务全市工业企业的工作体系,加强对全市工业发展的统筹协调。负责市本级工业发展专项资金年度使用计划的编制和实施。
(四)根据国家、省级产业政策与本市产业发展规划,提出新型工业化发展战略,协调解决新型工业化过程中的重大问题。在全市经济社会发展总体规划的框架内,协调推进产业布局、结构调整措施、质量品牌管理等发展的重大问题。
(五)监测分析工业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决工业运行发展中的有关问题并提出建议。强化政银企工作平台建设。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
(六)承担上级规定的相关行业和电力能源行业管理和监督。指导实施电力行业规划和经济技术方案。监测、分析电力运行态势,协调处理电网运行、电力经济运行中的问题。
(七)组织实施企业技术创新政策,指导行业技术创新和技术进步,推动企业技术改造,以高新技术、先进适用技术改造提升传统产业。协调组织实施有关科技重大专项,推进产学研结合和科研成果产业化。协调实施国家和地方信息技术标准,指导推进企业信息技术创新公共平台建设,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
(八)承担规模工业和信息化固定资产投资项目(主要指技术改造项目)的管理,承担上级工业和信息化部门审核、核准的投资项目的初审、申报工作。
(九)推进工业、信息产业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。依托国家和省重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。组织实施工业和信息化的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用,负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理工作。
(十)组织实施非公有制经济发展规划,指导非公有制经济的发展,执行非公有制经济发展的相关政策和措施。监测分析非公有制经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决运行发展中的有关问题并提出建议。
(十一)负责组织、指导特色产业园区、生态工业园区及数字化园区建设。在全市经济发展总体规划的框架内,提出促进工业园区发展的政策措施和建议,推进工业项目向园区集中、集聚、集约发展。
(十二)负责指导和推动中小企业发展,组织实施企业经营管理人员培训工作,推动建立和完善中小企业服务体系信用担保体系建设。提出改善中小企业、非公有制企业融资环境的措施建议,促进建立和拓宽企业融资渠道,协调解决企业融资有关问题。负责中小企业成长工程和国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施。
(十三)组织实施工业和信息化发展规划,统筹推进全市信息化工作,推进工业化和信息化融合。组织制定相关措施并协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,会同通信、广播电视行业管理部门推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。承担市信息化领导小组办公室工作。
(十四)负责协调维护信息安全及其保障体系建设。指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。协调处理网络与信息安全的重大事件,会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理。依法监督管理信息服务市场。
(十五)推进生产性服务业发展,促进服务业与制造业融合发展。协同有关部门加快公共研发平台、技术服务平台建设。协同推进物流配送服务业、融资租赁服务业、信息技术服务业及检验检测认证、电子商务、商务咨询、售后服务、人力资源服务和品牌建设等生产性服务业发展。
(十六)开展工业和信息化的对外合作与交流。
(十七)按照分工,做好安全生产、生态环境保护和人才方面工作。
(十八)完成市委和市政府交办的其他任务。
二、单位基本情况
本单位设立7个内设机构,分别是(一)行政办公室(二)投资与技术创新股(新兴产业股)(三)电力和节能与资源综合利用股(四)经济运行股(国防科技工业股)(五)工业园区和中小企业股(六)信息化推进和管理股(七)企业协调与行业管理股。
本单位2021年年末实有人数117人,其中在职人员37人,离休人员2人,退休人员14人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员2人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人。
第二部分2021年度部门决算表
见附件(十张表)
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计2320.74万元,本年收入合计2320.74万元,较2020年减少5.51万元,下降0.23%,主要原因是:减少项目经费的开支。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入2320.74万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计2320.74万元,其中本年支出合计2320.74万元,较2020年减少5.51万元,下降0.23%,主要原因是:减少项目经费的开支。
本年支出的具体构成为:基本支出649.68万元,占27.99%;项目支出1671.06万元,占72.01%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2088.43万元,决算数为2320.74万元,完成年初预算的111.12%。其中:
(一)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为24.20万元,完成年初预算的100%,主要原因是:2021年新增项目。
(二)资源勘探工业信息等支出年初预算数为847.41万元,决算数为2198.54万元,完成年初预算的259.44%,主要原因是:年初预算数做了一部分到商业服务业等支出功能科目,而决算数合并在资源勘探工业信息等支出功能科目。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出649.68 万元,其中:
(一)工资福利支出445.46万元,较2020年减少44.53万元,下降9.09%,主要原因是:职业年金和其他社会保障缴费减少。
(二)商品和服务支出69.12万元,较2020年减少2.35万元,下降3.29%,主要原因是:减少公务接待费等费用的开支。
(三)对个人和家庭补助支出135.1万元,较2020年增加105.04万元,增长349.55%,主要原因是:增加了退休费和抚恤金。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11万元,决算数为8.09万元,完成预算的73.55%,决算数较2020年减少1.67万元,下降17.11 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无因公出国(境)费用。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无因公出国(境)费用。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无因公出国(境)费用。
(二)公务接待费支出年初预算数为11万元,决算数为8.09万元,完成预算的73.55%,决算数较2020年减少1.67万元,下降17.11%,主要原因是公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:节减公务接待。全年国内公务接待101批,累计接待809人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:没有外事接待。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有公车,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:没有公车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有公车,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:没有公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出69.12万元,较上年决算数减少2.35万元,降低3.29%,主要原因是:落实过紧日子要求,压减办公经费、会议费、培训费、公务接待费等经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额56.4万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.4万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆。表格为空表,是本部门无相关资产。与上年对比无增减。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评,共涉及资金1671.06万元,占项目支出总额的100%。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
将2021年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行公开。
项目支出绩效自评表见附件2。
十、政府性基金情况说明
部门政府性基金支出总额为 0,2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。较上年预算安排无变化,本年决算数与上年决算数无变化。
十一、国有资本经营情况说明
国有资本经营预算支出总额为 0,2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出安排,决算数较上年预算安排无变化。本年决算数与上年决算数无变化。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
(五)“三公”经费支出:政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。
(六)机关运行经费:保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。