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发布机构: 德兴市教育体育局 发文日期: 2023年10月19日
标 题: 德兴市海口幼儿园单位2022年度决算
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
文件编号: 成文日期: 2023年10月19日
生效时间: 废止时间:
德兴市海口幼儿园单位2022年度决算

德兴市海口幼儿园单位2022年度决算

   

第一部分德兴市海口幼儿园单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释


第一部分德兴市海口幼儿园单位概况

一、单位主要职责

(一)认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策,坚持科学管理,依法办园,执行上级主管部门的指示和决定,实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施德、智、体、美全方面发展的教育,促进其身心和谐发展。

(二)尊重儿童的人格尊严和基本权利,尊重儿童身心发展的特点和规律,为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

(三)贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资,努力做到让家长满意、学校满意、社会满意。

(四)遵循《3—6岁儿童学习与发展指南》要求,合理组织幼儿一日生活活动和其它活动,促进幼儿体智德美等和谐发展,全面实施素质教育。

(五)严格执行幼儿园安全、卫生保健制度,保证幼儿身心健康和生命安全。

二、单位基本情况

本单位设立6个内设机构,分别是教研处、总务处、安综办、教育技术处、财务室、工会

本单位2022年年末实有人数5人,其中在职人员 5人,离休人员0人,退休人员 0  人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 0  人;年末学生人数 117  人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0人。


第二部分2022年度单位决算表

2022年度单位决算表格附后

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计121.21 万元,其中年初结转和结余  0万元,较2021年减少1.49 万元,下降1.21 %;本年收入合计121.21万元,较2021年减少 1.49万元,下降1.21 %,主要原因是:本年幼儿人数较上年有所减少,所以本年收入较上年下降1.21%。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入90.02 万元,占74.27%;事业收入31.19万元,占 25.73 %;经营收入0万元,占0 %;其他收入 0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计121.21 万元,其中本年支出合计 121.21万元,较2021年减少1.49元,下降1.21%,主要原因是:本年幼儿人数较上年有所减少,所以本年收入较上年下降1.21%。;年末结转和结余 0万元,较2021年增加(减少)  0万元,增长(下降)0  %,主要原因是:无年末结转,与上年无变化。

本年支出的具体构成为:基本支出121.21万元,占100%;项目支出0万元,占0 %;经营支出 0  万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)  0 万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为90.02 万元,决算数为90.02万元,完成年初预算的100  %。其中:

(一)教育支出年初预算数为90.02 万元,决算数为  90.02万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:与年初预算保持一致,数据无变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出90.02万元,其中:

(一)工资福利支出74.23 万元,较2021年增加8.59万元,增长13.59 %,主要原因是:本年教师有岗位晋升,所以工资福利支出较上年增加了。

(二)商品和服务支出15.71万元,较2021年增加2.28万元,增长16.99 %,主要原因是:响应政府扶贫政策,支出工会经费增多,较上年公用开支增长16.99%.

(三)对个人和家庭补助支出0.09万元,较2021年减少0.16 万元,下降64 %,主要原因是:本年对个人其他开支减少了,所以较上年公用开支下降64%.

(四)资本性支出 0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.8万元,决算数为 0.14万元,完成全年预算17.5 %,决算数较2021年减少0.29 万元,下降67.44 %,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数0 万元,决算数为  0万元,完成全年预算 %,决算数较2021年增加(减少)  0万元,增长(下降)  %,主要原因是无因公出国(境)支出.。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计 0 人次,主要为:无因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出全年预算数0.8 万元,决算数为  0.14万元,完成全年预算17.5%,决算数较2021年减少0.29  万元,下降67.44%,主要原因是减少政府一般性公用经费开支,压缩公务招待费,所以较上年三公经费决算支出下降67.44%。决算数较全年预算数减少的主要原因是:减少政府一般性公用经费开支,压缩公务招待费,所以较年初预算三公经费下降82.5%。全年国内公务接待4批,累计接待28人次,其中外事接待   0批,累计接待  0人次,主要为:对接教研交流活动、上级检查、调研等公务招待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算0 %,决算数较2021年增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %,主要原因是无公务用车,全年购置公务用车0 辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:无公务用车;公务用车运行维护费支出全年预算数0 万元,决算数为 0万元,完成全年预算 %,决算数较2021年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是无公务用车,年末公务用车保有0  辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的  0%,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占授予中小企业合同金额 0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无公用车辆,所以无此支出。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占项目支出总额的0 %。    

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

2022年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行公开。


第四部分名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。(以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准,可结合部门实际情况适当细化)

一、收入科目

(一)财政拨款:指县、省、中央财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入,包括伙食费等。

二、支出科目

(一)教育支出:反映维护教育管理运行的公用和人员经费支出。主要用于人员工资、福利及购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会费以及其他费用。

(二)“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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