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发布机构: 德兴市教育体育局 发文日期: 2023年10月19日
标 题: 德兴市龙头山中心小学单位2022年度决算
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
文件编号: 成文日期: 2023年10月19日
生效时间: 废止时间:
德兴市龙头山中心小学单位2022年度决算

德兴市龙头山中心小学单位2022年度决算

   

第一部分德兴市龙头山中心小学单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

、国有资产占用情况表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释


第一部分德兴市龙头山中心小学单位概况

一、单位主要职

一)研究拟定全校教育发展战略,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
   二)研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育优质均衡发展。
    三)管理和指导学校基础教育工作;确保普及义务教育工作成果。
    四)管理学校教育经费;管理学校教育经费,执行财务管理制度。
    五)负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、单位基本情况

本单位设立6个内设机构分别是教导处、总务处、德育处、安综办、教育技术处、工会。

单位2022年年末实有人数48人,其中在职人员48人,离休人员0人,退休人员0不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员;年末其他人员0人;年末学生人数635由养老保险基金发放养老金的离退休人员34

第二部分2022年度单位决算表

2022年度单位决算表附后:

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

单位2022年度收入总计814.12万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年减少2006.02万元,下降71.13%;本年收入合计814.12万元,较2021年减少2006.02万元,下降71.13%,主要原因是:原南溪小学单独成立大茅山学校,部分人员分流;同时项目投入也减少,所以本年收入较上年下降71.13%。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入773.26万元,占94.98%;事业收入40.86万元,占 5.02%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

单位2022年度支出总计814.12万元,其中本年支出合计814.12万元,较2021年减少2006.02万元,下降71.13%,主要原因是:原南溪小学单独成立大茅山学校,部分人员分流;同时项目投入也减少,所以本年收入较上年下降71.13%;年末结转和结余0万元,较2021年增加(减少)0万元,增加(下降)0%,主要原因是:上年无结转,与上年比无变化

本年支出的具体构成为:基本支出814.12万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为773.26万元,决算数为773.26万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)教育支出年初预算数为773.26万元,决算数为773.26万元,完成年初预算的100%,主要原因是:与年初预算保持一致,数据无变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出773.26万元,其中:

(一)工资福利支出698.93万元,较2021年减少134.57万元,下降18.63%,主要原因是:原南溪小学单独成立大茅山学校,部分人员分流;所以本年基本支出较上年下降16.15%。

(二)商品和服务支出56.94万元,较2021年减少40.26万元,下降41.42%,主要原因是:原南溪小学单独成立大茅山学校,部分人员分流;响应政府过紧日子,压缩政府一般公用经费开支,较上年公用开支下降41.42%.

(三)对个人和家庭补助支出17.39万元,较2021年减少0.32万元,下降1.81%,主要原因是:原南溪小学单独成立大茅山学校,部分人员分流;所以对个人和家庭补助支支下降1.81%

(四)资本性支出0万元,较2021年减少1.85万元,下降100%,主要原因是:本年无资本性支出,较上年下降100%

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数   2.6万元,决算数为0.46万元,完成全年预算17.69%,决算数较2021年减少0.59万元,下降56.19%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算 0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要原因是无因公出国(境)支出决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出全年预算数2.6万元,决算数为0.46万元,完成全年预算17.69%,决算数较2021年减少0.59万万元,下降56.19%主要原因是减少政府一般性公用经费开支,压缩公务招待费,所以较上年三公经费支出下降56.19%。决算数较全年预算数减少的主要原因是:减少政府一般性公用经费开支,压缩公务招待费,所以较年初预算三公经费下降82.31%。全年国内公务接待7批,累计接待76人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:对接教研活动、上级检查、调研等公务招待

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算 %,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降) %主要原因是无公务用车全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:无公务用车;公务用车运行维护费支出全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要原因是无公务用车年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:无公务用车

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位参照公务员法管理事业单位故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

单位2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金0万元,占授予中小企业合同金额0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止202212月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无公务用车,所以无此支出

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占项目支出总额的0%。    

二)单位决算中项目绩效自评结果

2022年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行公开。


第四部分名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为,可结合部门实际情况适当细化

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说(可参照如下格式进行说明):

“三公”经费支出指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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