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公开平台: 德兴市政府门户网站 分 类: 部门决算
发布机构: 德兴市文化广电新闻出版旅游局 发文日期: 2023年10月19日
标 题: 德兴市执法大队2022年度决算
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
文件编号: 成文日期: 2023年10月19日
生效时间: 废止时间:
德兴市执法大队2022年度决算

德兴市执法大队2022年度决算

   

第一部分 执法大队概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

、国有资产占用情况表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释


第一部分执法大队概况

一、单位主要职能

德兴执法大队贯彻落实党中央关于文化市场综合执法大队工作的方针政策和决策部署,在履行职责的过程中坚持和加强党对文化市场综合执法大队工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法违规经营行为,查处演出、艺术品经营及进出口的违法违规经营行为。

(二)依法查处文物保护及经营活动中的违法违规行为。

(三)依法查处文化美术品经营、展览展播活动中的违法违规行为。

(四)依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播电视、电影活动中的违法违规行为;查处电影放映单位的违法违规行为;查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施,传送境外卫电视节目中的违法违规行为;查处放映未取得《电影片公映可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法违规行为。

(五)依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版行为和印刷、复制、出版物发行中的违法违规经营行为;查处非法出版单位和个人的违法违规出版行为。

(六)依法查处侵犯著作权的违法违规行为。

(七)依法查处社会艺术水平等级考试中的违法违规行为。

(八)依法查处网络文化、网络视听、网络出版物等方面的违法违规经营行为。

(九)负责辖区内旅游市场的执法检查,依法查处旅游市场违法违规经营行为。

(十)配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备及设立“黑广播”的违法违规行为。

(十一)承担“扫黄打非”有关工作任务。

(十二)受理辖区内文化和旅游市场的举报投诉以及办理回复工作。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务

二、单位基本情况

单位2022年年末实有人数13人,其中在职人员10人,离休人员0人,退休人员3不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员;年末其他人员0人;年末学生人数0由养老保险基金发放养老金的离退休人员0


第二部分2022年度单位决算表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

单位2022年度收入总计116.8万元,其中年初结转和结余0万元;本年收入合计116.8万元,较2021年减少28.1万元下降57%,主要原因是:人员减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收入116.8万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计116.8元,其中本年支出合计116.8万元,较2021减少28.1万元,减少57%,主要原因是:人员减少;年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为:基本支出116.8万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为116.8万元,决算数为116.8万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为116.8万元,决算数为116.8万元,完成年初预算的100%,主要原因是:文化旅游体育与传媒支出决算数为116.8万元。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出116.8万元,其中:

(一)工资福利支出87.26万元,较2021减少24.01万元,下降28%,主要原因是人员减少

(二)商品和服务支出21.73万元,较2021减少3.36万元,减少15%,主要原因是开支减少

(三)对个人和家庭补助支出7.8万元,较2021减少0.74万元,减少9%,主要原因是支出减少

(四)资本性支出0万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元,决算数为0.53万元,完成预算的27%,决算数较2021年减少0.71万元,下降57%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为0.53万元,完成预算的27%,决算数较2021年减少0.71万元,下降57%主要原因是经费开支减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是经费支出减少全年国内公务接待26批,累计接待 178人次,其中外事接待0批,累计接待0人次

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

2022年本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购。

八、国有资产占用情况说明

截止202212月31日,本部门国有资产占用情况.

九、预算绩效评价情况说明

本单位主要支出项目,没有达到应进行项目绩效评价的标准的项目支出。


第四部分名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为,可结合部门实际情况适当细化

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说(可参照如下格式进行说明):

“三公”经费支出指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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