公开平台: | 德兴市政府门户网站 | 分 类: | 政府决算 | ||
发布机构: | 德兴市新营街道办事处 | 发文日期: | 2021年09月15日 | ||
标 题: | 德兴市新营街道办事处2020年度部门决算汇总 | ||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
文件编号: | 成文日期: | 2022年03月31日 | |||
生效时间: | 废止时间: |
德兴市新营街道办事处2020年度部门决算汇总
目录
第一部分 新营街道办事处概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分 新营街道概况
一、部门主要职能
新营街道党工委办事处贯彻执行党的各项方针、政策和国家的法律法规,维护基层基本经济制度和社会稳定和谐发展。在履行职责过程中坚持和加强党对办事处各项工作的集中统一领导,接受相关部门的业务指导。加强预算外资金管理,对行政事业单位财务实行会计代理,严格核算,规范管理。立足“三农”,为新农村建设做好各项财政服务工作。发展经济,广辟财源,为招商引资、项目建设、集镇建设做好财政服务。主要职责是:
(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格执行基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。落实农村基层党建工作要求,全面加强基层宣传思想文化、意识形态工作。健全完善党建引领基层体系,强化基层治理平台建设,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
(二)促进经济发展。编制实施辖区各项社会事业发展规划。深化农村改革,实施乡村振兴战略,提高农村发展质量。加强农村上地承包合同管理,大力发展农村经济,推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。深化农村精神文明建设,树立健康文明新风尚。维护经济秩序,营造公平、公正的发展环境。
(三)强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务,落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、休育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设,实行“一门式办理”“一站式服务”,提升群众获得感和幸福感。
(四)实施综合管理。落实辖区内村镇建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量,协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。
(五)领导基层自治。领导村(居)民委员会、业委会建设,健全自治平台,推进村(居)民委员会自治。组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村(居)务公开、财务公开。
(六)维护安全稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强“全要素网格”建设,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。
(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理,引导辖区内单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
(八)做好国防教育和兵役等工作。
(九)完成市委和市政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
德兴市新营街道办事处编制人数62人,其中:行政编制19人、全部补助事业编制43人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人;实有人数71人,其中:在职人数62人,包括行政人员19人、全部补助事业人员43人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人;离休人员0人;退休人员7人;遗属人数2人。在校学生0人,其中:高等学校0人、中等专业学校0人,其他0人。
第二部分2020年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 |
|||||
编制单位:德兴市新营街道办事处 2020年度 金额单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
16275.17 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1143.74 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,398.49 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
6,039.49 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
57.95 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
228.89 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
84.53 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
7.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,524.95 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
8,525.93 |
本年收入合计 |
27 |
17673.66 |
本年支出合计 |
58 |
17673.66 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
17673.66 |
总计 |
62 |
17673.66 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
||||||||||
公开02表 |
||||||||||
编制单位:德兴市新营街道办事处2020年度部门决算汇总 2020年度 金额单位:万元 |
||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
17,673.66 |
17,673.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,143.74 |
1,143.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20101 |
人大事务 |
51.10 |
51.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010101 |
行政运行 |
51.10 |
51.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20102 |
政协事务 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010202 |
一般行政管理事务 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
827.34 |
827.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
302.57 |
302.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
464.77 |
464.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20105 |
统计信息事务 |
8.63 |
8.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010550 |
事业运行 |
8.63 |
8.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
82.21 |
82.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
53.30 |
53.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010602 |
一般行政管理事务 |
28.91 |
28.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
156.32 |
156.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
156.32 |
156.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013299 |
其他组织事务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
5.94 |
5.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
5.94 |
5.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
6,039.49 |
6,039.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20601 |
科学技术管理事务 |
6,039.49 |
6,039.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060102 |
一般行政管理事务 |
6,039.49 |
6,039.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
57.95 |
57.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
57.95 |
57.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070103 |
机关服务 |
52.95 |
52.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070108 |
文化活动 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
228.89 |
228.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
55.83 |
55.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080103 |
机关服务 |
55.83 |
55.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
28.16 |
28.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080203 |
机关服务 |
28.16 |
28.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20810 |
社会福利 |
122.90 |
122.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081006 |
养老服务 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081099 |
其他社会福利支出 |
57.90 |
57.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20811 |
残疾人事业 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20819 |
最低生活保障 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20828 |
退役军人管理事务 |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082802 |
一般行政管理事务 |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
84.53 |
84.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
83.76 |
83.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100716 |
计划生育机构 |
83.76 |
83.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2109901 |
其他卫生健康支出 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
1,524.95 |
1,524.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
133.46 |
133.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120102 |
一般行政管理事务 |
98.70 |
98.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120103 |
机关服务 |
25.26 |
25.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,391.49 |
1,391.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120802 |
土地开发支出 |
62.25 |
62.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,329.24 |
1,329.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
8,525.93 |
8,525.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业农村 |
7,943.23 |
7,943.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130102 |
一般行政管理事务 |
7,752.47 |
7,752.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130104 |
事业运行 |
50.83 |
50.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130109 |
农产品质量安全 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130119 |
防灾救灾 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130142 |
农村道路建设 |
2.69 |
2.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
118.54 |
118.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21302 |
林业和草原 |
58.35 |
58.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130205 |
森林资源培育 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130209 |
森林生态效益补偿 |
50.85 |
50.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
5.70 |
5.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
91.02 |
91.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130303 |
机关服务 |
12.04 |
12.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130305 |
水利工程建设 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130306 |
水利工程运行与维护 |
45.50 |
45.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130399 |
其他水利支出 |
18.48 |
18.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
356.35 |
356.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130504 |
农村基础设施建设 |
266.50 |
266.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
89.85 |
89.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
农村综合改革 |
76.98 |
76.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
44.18 |
44.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
34.18 |
34.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
34.18 |
34.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2150803 |
机关服务 |
34.18 |
34.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210105 |
农村危房改造 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
|||||||
公开03表 |
|||||||
编制单位:德兴市新营街道办事处2020年度部门决算汇总 2020年度 金额单位:万元 |
|||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
6 |
合计 |
17,673.66 |
914.92 |
16,758.74 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,143.74 |
571.91 |
571.83 |
0.00 |
||
20101 |
人大事务 |
51.10 |
51.10 |
0.00 |
0.00 |
||
2010101 |
行政运行 |
51.10 |
51.10 |
0.00 |
0.00 |
||
20102 |
政协事务 |
4.20 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
||
2010202 |
一般行政管理事务 |
4.20 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
827.34 |
302.57 |
524.77 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
302.57 |
302.57 |
0.00 |
0.00 |
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
464.77 |
0.00 |
464.77 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
||
20105 |
统计信息事务 |
8.63 |
8.63 |
0.00 |
0.00 |
||
2010550 |
事业运行 |
8.63 |
8.63 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
82.21 |
53.30 |
28.91 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
53.30 |
53.30 |
0.00 |
0.00 |
||
2010602 |
一般行政管理事务 |
28.91 |
0.00 |
28.91 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
156.32 |
156.32 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
156.32 |
156.32 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
||
2013299 |
其他组织事务支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
5.94 |
0.00 |
5.94 |
0.00 |
||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
5.94 |
0.00 |
5.94 |
0.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
6,039.49 |
0.00 |
6,039.49 |
0.00 |
||
20601 |
科学技术管理事务 |
6,039.49 |
0.00 |
6,039.49 |
0.00 |
||
2060102 |
一般行政管理事务 |
6,039.49 |
0.00 |
6,039.49 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
57.95 |
52.95 |
5.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
57.95 |
52.95 |
5.00 |
0.00 |
||
2070103 |
机关服务 |
52.95 |
52.95 |
0.00 |
0.00 |
||
2070108 |
文化活动 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
228.89 |
83.99 |
144.90 |
0.00 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
55.83 |
55.83 |
0.00 |
0.00 |
||
2080103 |
机关服务 |
55.83 |
55.83 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
28.16 |
28.16 |
0.00 |
0.00 |
||
2080203 |
机关服务 |
28.16 |
28.16 |
0.00 |
0.00 |
||
20810 |
社会福利 |
122.90 |
0.00 |
122.90 |
0.00 |
||
2081006 |
养老服务 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
0.00 |
||
2081099 |
其他社会福利支出 |
57.90 |
0.00 |
57.90 |
0.00 |
||
20811 |
残疾人事业 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
||
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
||
20819 |
最低生活保障 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
||
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
||
20828 |
退役军人管理事务 |
20.40 |
0.00 |
20.40 |
0.00 |
||
2082802 |
一般行政管理事务 |
20.40 |
0.00 |
20.40 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
84.53 |
83.76 |
0.77 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
0.65 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.65 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
83.76 |
83.76 |
0.00 |
0.00 |
||
2100716 |
计划生育机构 |
83.76 |
83.76 |
0.00 |
0.00 |
||
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
||
2109901 |
其他卫生健康支出 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
1,524.95 |
25.26 |
1,499.69 |
0.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
133.46 |
25.26 |
108.20 |
0.00 |
||
2120102 |
一般行政管理事务 |
98.70 |
0.00 |
98.70 |
0.00 |
||
2120103 |
机关服务 |
25.26 |
25.26 |
0.00 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
9.50 |
0.00 |
9.50 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,391.49 |
0.00 |
1,391.49 |
0.00 |
||
2120802 |
土地开发支出 |
62.25 |
0.00 |
62.25 |
0.00 |
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,329.24 |
0.00 |
1,329.24 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
8,525.93 |
62.87 |
8,463.06 |
0.00 |
||
21301 |
农业农村 |
7,943.23 |
50.83 |
7,892.40 |
0.00 |
||
2130102 |
一般行政管理事务 |
7,752.47 |
0.00 |
7,752.47 |
0.00 |
||
2130104 |
事业运行 |
50.83 |
50.83 |
0.00 |
0.00 |
||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
||
2130109 |
农产品质量安全 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
||
2130119 |
防灾救灾 |
7.70 |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
||
2130142 |
农村道路建设 |
2.69 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
118.54 |
0.00 |
118.54 |
0.00 |
||
21302 |
林业和草原 |
58.35 |
0.00 |
58.35 |
0.00 |
||
2130205 |
森林资源培育 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
||
2130209 |
森林生态效益补偿 |
50.85 |
0.00 |
50.85 |
0.00 |
||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
5.70 |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
91.02 |
12.04 |
78.98 |
0.00 |
||
2130303 |
机关服务 |
12.04 |
12.04 |
0.00 |
0.00 |
||
2130305 |
水利工程建设 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
||
2130306 |
水利工程运行与维护 |
45.50 |
0.00 |
45.50 |
0.00 |
||
2130399 |
其他水利支出 |
18.48 |
0.00 |
18.48 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
356.35 |
0.00 |
356.35 |
0.00 |
||
2130504 |
农村基础设施建设 |
266.50 |
0.00 |
266.50 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
89.85 |
0.00 |
89.85 |
0.00 |
||
21307 |
农村综合改革 |
76.98 |
0.00 |
76.98 |
0.00 |
||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
18.80 |
0.00 |
18.80 |
0.00 |
||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
44.18 |
0.00 |
44.18 |
0.00 |
||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
34.18 |
34.18 |
0.00 |
0.00 |
||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
34.18 |
34.18 |
0.00 |
0.00 |
||
2150803 |
机关服务 |
34.18 |
34.18 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
||
2210105 |
农村危房改造 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
公开04表 |
||||||||
编制单位:德兴市新营街道办事处2020年度部门决算汇总 2020年度 金额单位:万元 |
||||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
16,275.17 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,143.74 |
1,143.74 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,398.49 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
6,039.49 |
6,039.49 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
57.95 |
57.95 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
228.89 |
228.89 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
84.53 |
84.53 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,524.95 |
133.46 |
1,391.49 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
8,525.93 |
8,525.93 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
34.18 |
34.18 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
17,673.66 |
本年支出合计 |
59 |
17,673.66 |
16,275.17 |
1,398.49 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
17,673.66 |
总计 |
64 |
17,673.66 |
16,275.17 |
1,398.49 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||
编制单位:德兴市新营街道办事处2020年度部门决算汇总 2020年度 金额单位:万元 |
||||||||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||
合计 |
16,275.17 |
914.92 |
15,360.25 |
|||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,143.74 |
571.91 |
571.83 |
||||||||||
20101 |
人大事务 |
51.10 |
51.10 |
0.00 |
||||||||||
2010101 |
行政运行 |
51.10 |
51.10 |
0.00 |
||||||||||
20102 |
政协事务 |
4.20 |
0.00 |
4.20 |
||||||||||
2010202 |
一般行政管理事务 |
4.20 |
0.00 |
4.20 |
||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
827.34 |
302.57 |
524.77 |
||||||||||
2010301 |
行政运行 |
302.57 |
302.57 |
0.00 |
||||||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
464.77 |
0.00 |
464.77 |
||||||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
||||||||||
20105 |
统计信息事务 |
8.63 |
8.63 |
0.00 |
||||||||||
2010550 |
事业运行 |
8.63 |
8.63 |
0.00 |
||||||||||
20106 |
财政事务 |
82.21 |
53.30 |
28.91 |
||||||||||
2010601 |
行政运行 |
53.30 |
53.30 |
0.00 |
||||||||||
2010602 |
一般行政管理事务 |
28.91 |
0.00 |
28.91 |
||||||||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
156.32 |
156.32 |
0.00 |
||||||||||
2013101 |
行政运行 |
156.32 |
156.32 |
0.00 |
||||||||||
20132 |
组织事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
||||||||||
2013299 |
其他组织事务支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
||||||||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
5.94 |
0.00 |
5.94 |
||||||||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
5.94 |
0.00 |
5.94 |
||||||||||
206 |
科学技术支出 |
6,039.49 |
0.00 |
6,039.49 |
||||||||||
20601 |
科学技术管理事务 |
6,039.49 |
0.00 |
6,039.49 |
||||||||||
2060102 |
一般行政管理事务 |
6,039.49 |
0.00 |
6,039.49 |
||||||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
57.95 |
52.95 |
5.00 |
||||||||||
20701 |
文化和旅游 |
57.95 |
52.95 |
5.00 |
||||||||||
2070103 |
机关服务 |
52.95 |
52.95 |
0.00 |
||||||||||
2070108 |
文化活动 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
228.89 |
83.99 |
144.90 |
||||||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
55.83 |
55.83 |
0.00 |
||||||||||
2080103 |
机关服务 |
55.83 |
55.83 |
0.00 |
||||||||||
20802 |
民政管理事务 |
28.16 |
28.16 |
0.00 |
||||||||||
2080203 |
机关服务 |
28.16 |
28.16 |
0.00 |
||||||||||
20810 |
社会福利 |
122.90 |
0.00 |
122.90 |
||||||||||
2081006 |
养老服务 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
||||||||||
2081099 |
其他社会福利支出 |
57.90 |
0.00 |
57.90 |
||||||||||
20811 |
残疾人事业 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
||||||||||
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
||||||||||
20819 |
最低生活保障 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
||||||||||
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
||||||||||
20828 |
退役军人管理事务 |
20.40 |
0.00 |
20.40 |
||||||||||
2082802 |
一般行政管理事务 |
20.40 |
0.00 |
20.40 |
||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
84.53 |
83.76 |
0.77 |
||||||||||
21004 |
公共卫生 |
0.65 |
0.00 |
0.65 |
||||||||||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.65 |
0.00 |
0.65 |
||||||||||
21007 |
计划生育事务 |
83.76 |
83.76 |
0.00 |
||||||||||
2100716 |
计划生育机构 |
83.76 |
83.76 |
0.00 |
||||||||||
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
||||||||||
2109901 |
其他卫生健康支出 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
||||||||||
211 |
节能环保支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
||||||||||
21103 |
污染防治 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
||||||||||
2110399 |
其他污染防治支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
133.46 |
25.26 |
108.20 |
||||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
133.46 |
25.26 |
108.20 |
||||||||||
2120102 |
一般行政管理事务 |
98.70 |
0.00 |
98.70 |
||||||||||
2120103 |
机关服务 |
25.26 |
25.26 |
0.00 |
||||||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
9.50 |
0.00 |
9.50 |
||||||||||
213 |
农林水支出 |
8,525.93 |
62.87 |
8,463.06 |
||||||||||
21301 |
农业农村 |
7,943.23 |
50.83 |
7,892.40 |
||||||||||
2130102 |
一般行政管理事务 |
7,752.47 |
0.00 |
7,752.47 |
||||||||||
2130104 |
事业运行 |
50.83 |
50.83 |
0.00 |
||||||||||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||||||||||
2130109 |
农产品质量安全 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
||||||||||
2130119 |
防灾救灾 |
7.70 |
0.00 |
7.70 |
||||||||||
2130142 |
农村道路建设 |
2.69 |
0.00 |
2.69 |
||||||||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
118.54 |
0.00 |
118.54 |
||||||||||
21302 |
林业和草原 |
58.35 |
0.00 |
58.35 |
||||||||||
2130205 |
森林资源培育 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
||||||||||
2130209 |
森林生态效益补偿 |
50.85 |
0.00 |
50.85 |
||||||||||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
5.70 |
0.00 |
5.70 |
||||||||||
21303 |
水利 |
91.02 |
12.04 |
78.98 |
||||||||||
2130303 |
机关服务 |
12.04 |
12.04 |
0.00 |
||||||||||
2130305 |
水利工程建设 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
||||||||||
2130306 |
水利工程运行与维护 |
45.50 |
0.00 |
45.50 |
||||||||||
2130399 |
其他水利支出 |
18.48 |
0.00 |
18.48 |
||||||||||
21305 |
扶贫 |
356.35 |
0.00 |
356.35 |
||||||||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
266.50 |
0.00 |
266.50 |
||||||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
89.85 |
0.00 |
89.85 |
||||||||||
21307 |
农村综合改革 |
76.98 |
0.00 |
76.98 |
||||||||||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
||||||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
18.80 |
0.00 |
18.80 |
||||||||||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
44.18 |
0.00 |
44.18 |
||||||||||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
34.18 |
34.18 |
0.00 |
||||||||||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
34.18 |
34.18 |
0.00 |
||||||||||
2150803 |
机关服务 |
34.18 |
34.18 |
0.00 |
||||||||||
221 |
住房保障支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||||||||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||||||||||
2210105 |
农村危房改造 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||
编制单位:德兴市新营街道办事处2020年度部门决算汇总 2020年度 金额单位:万元 |
||||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||
301 |
工资福利支出 |
753.47 |
302 |
商品和服务支出 |
66.91 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||
30101 |
基本工资 |
241.22 |
30201 |
办公费 |
25.52 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||
30102 |
津贴补贴 |
60.98 |
30202 |
印刷费 |
0.50 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||
30103 |
奖金 |
137.85 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||
30106 |
伙食补助费 |
12.08 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||
30107 |
绩效工资 |
114.75 |
30205 |
水费 |
0.65 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
98.75 |
30206 |
电费 |
5.64 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||
30109 |
职业年金缴费 |
1.33 |
30207 |
邮电费 |
5.89 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.05 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
20.54 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
23.39 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
24.53 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
94.55 |
30215 |
会议费 |
0.84 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.87 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.20 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||
30304 |
抚恤金 |
3.06 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||
30305 |
生活补贴 |
44.24 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||
30306 |
救济费 |
6.40 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
17.26 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||||
30309 |
奖励金 |
29.22 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
11.63 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||||
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.54 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||||
人员经费合计 |
848.02 |
公用支出合计 |
66.91 |
|||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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编制单位:德兴市新营街道办事处2020年度部门决算汇总 2020年度 金额单位:万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
0.00 |
1,398.49 |
1,398.49 |
0.00 |
1,398.49 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
1,391.49 |
1,391.49 |
0.00 |
1,391.49 |
0.00 |
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21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
1,391.49 |
1,391.49 |
0.00 |
1,391.49 |
0.00 |
||
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
62.25 |
62.25 |
0.00 |
62.25 |
0.00 |
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2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
1,329.24 |
1,329.24 |
0.00 |
1,329.24 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
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22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
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2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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说明:当此表数据为空时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资产占用情况表 |
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单位:台、量、套 |
编制单位:德兴市新营街道办事处2020年度部门决算汇总 |
2020年度 |
公开10表 |
项 目 |
栏次 |
决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
2.主要领导干部用车 |
3 |
1 |
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
8.其他用车 |
9 |
0 |
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
10 |
0 |
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) |
11 |
0 |
注:本表反映截止2020年12月31日,部门占用的国有资产情况。 |
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计17673.66万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年增加1449.81万元,增长8.94%。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入16275.17万元,政府性基金预算财政拨款收入1398.49万元。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计17673.66万元,其中本年支出合计17673.66万元,较2019年增加1449.81万元,增长8.94%,主要原因是:政府性基金增加。
本年支出的具体构成为:基本支出914.92万元,占5.18%;项目支出16758.74万元,占94.82%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为16275.17万元,决算数为16275.17万元,完成年初预算的100%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为1143.74万元,决算数为1143.74万元,完成年初预算的100%。
(二)科学技术支出年初预算数为6039.49万元,决算数为6039.49万元,完成年初预算的100%。
(三)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为57.95万元,决算数为57.95万元,完成年初预算的100%。
(四)社会保障和就业支出年初预算数为228.89万元,决算数为228.89万元,完成年初预算的100%。
(五)卫生健康支出年初预算数为84.53万元,决算数为84.53万元,完成年初预算的100%。
(六)节能环保支出年初预算数为7万元,决算数为7万元,完成年初预算的100%。
(七)城乡社区支出年初预算数为133.46万元,决算数为133.46万元,完成年初预算的100%。
(八)农林水支出年初预算数为8525.93万元,决算数为8525.93万元,完成年初预算的100%。
(九)资源勘探工业信息等支出年初预算数为34.18万元,决算数为34.18万元,完成年初预算的100%。
(十)住房保障支出初预算数为20万元,决算数为20万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出914.92万元,其中:
(一)工资福利支出753.47万元,较2019年增加179.59万元,增长31.29%,主要原因是:工资福利增加。
(二)商品和服务支出66.91万元,较2019年增加27.59万元,增长70.16%,主要原因是:人员增加。
(三)对个人和家庭补助支出94.55万元,较2019年增加71.11万元,增长303.37%,主要原因是:人员增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为92.69万元,决算数为86.90万元,完成预算的93.75%,决算数较2019减少4.98万元,下降5.42%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。
(二)公务接待费支出年初预算数为87.84万元,决算数为83.33万元,完成预算的94.86%,决算数较2019年减少8.55万元,下降9.3%,主要原因是落实相关政策,精简三公经费开支。全年国内公务接待678批,累计接待6650人次,主要为:国内公务接待。
(三)公务用车运行维护费年初预算数为4.85万元,决算数为3.57万元,完成预算的73.61%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:主要原因是落实相关政策,精简三公经费开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出66.91万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较2019年增加27.59万元,增长70.16%,主要原因是:人员增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额175万元,其中:政府采购商品支出68万元、政府采购服务支出107万元。授予中小企业合同金额175万元,占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门进一步提高预算绩效管理认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念,预算绩效评价严格执行《预算法》。强化支出责任,提高资金使用效益,本着客观公正和有效性原则,对项目支出情况开展绩效评价,践行“花钱必问效、无效必问责”。
(二)项目绩效自评结果。
项目绩效目标完成情况:一是绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以了改善;二是加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施;三是加强相关专业技术人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。
发现的问题:目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面,评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。
下一步改进措施:一是加强培训,提高职工对绩效管理的认识;二是建立目标明确的绩效计划;三是绩效考核实行全过程控制;四是实行全方位绩效评估,考核结果公开;五是建立健全绩效反馈机制。
第四部分名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动
及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核
算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业
单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级
单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业
基金弥补2020年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余
的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资
金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基
本支出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单
位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提
供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机
关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险
费的支出。
(五)“三公”经费支出:政府部门人员因公出国经
费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。
(六)机关运行经费:保障单位运行用于购买货物和
服务的各项资金