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索 引 号: E25001-05-2018-0002 分 类: 政府决算
发布机构: 发文日期: 2017年01月08日
标 题: 银城街道办事处2015年部门决算公开
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
文件编号: 成文日期:
生效时间: 废止时间:
银城街道办事处2015年部门决算公开

2015年部门决算



单位公章:银城街道办事处

报送日期:20161019

单位负责人(签章):程建平   

财务负责人(签章): 程建平   经办人(签章):董顺慧


银城街道办事处2015年部门决算

目    录

第一部分  银城街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  银城街道办事处2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

第三部分  银城街道办事处2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

第一部分  银城街道办事处概况

一、部门主要职能

全面贯彻落实党和国家在农村(街道)的各项方针政策和法律法规,加强基层组织建设,完善党对农村(街道)工作的领导,紧紧围绕促进经济发展、增加农村(居)民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村(街道)和谐等方面履行职责。

1、促进经济发展。着力营造良好的发展环境,做好农村(街道)发展规划,推动产业结构调整,扶持典型,示范引导,提高经济发展的质量和水平。

2、强化公共服务。加强农村(街道)基层设施建设和新型农村服务体系建设,落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活的突出问题,密切党群、政群关系。

3、加强社会管理。构建社会主义新农村法治环境,依法行政,严格依法履行职责,综合发挥人民调解行政调解和司法调解的作用,及时化解农村(街道)社会矛盾,切实维护村(居)民的合法权益,确保社会稳定。

4、推进基层民主。指导村民自制,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自制功能,构建社会主义和谐新农村。

5、承办市委、市人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2  个,包括:街道办和财政所。

第二部分  银城街道办部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计6522.03万元,其中上年结转和结余 0 万元,较上年增长区211.57%; 本年收入合计6522.03万元,较上年增长211.57%,主要原因是:增加了商业服务业基础设施建设资金。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 6522.03万元,占100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;事业单位经营收入 0万元,占 0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入) 0  万元,占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计 6522.03 万元,其中本年支出合计6522.03万元,较上年增长211.57%,主要原因是:增加了商业服务业基础设施建设。年末结转和结余 0 万元,较上年增长0 %,主要原因是:基础设施建设投入大。

本年支出的具体构成为:基本支出 694.8万元,占10.65%;项目支出5827.23万元,占89.35%;事业单位经营支出  0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0  万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为 6522.03万元,决算数为6522.03万元,完成年初预算的100%,主要原因是:财政收入圆满完成,市财政资金及时调拨到位。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为947.95万元,决算数为948.55万元,完成年初预算的100%;按经济分类科目分:工资福利支出372.3万元,较上年增长20.33%,主要原因是:工资上调;商品和服务支出526.94万元,较上年增长234.69%,主要原因是:基础设施投入大;对个人和家庭补助支出520.98万元,较上年增长19.23%,主要原因是:增加退休人员和退休人员增资。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费948.55万元,较上年增长36.05%,主要原因是:工资上调。其中:办公费23.58万元,印刷费19.71万元,咨询费1.9万元,……。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为82.5万元,决算数为107.31万元,完成预算的130%,决算数较上年下降12.85%,其中:公务接待费比上年下降13.84%;公车运行费比上年下降8.5%。减少了“三公”经费支出。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为67.5万元,决算数为86.57万元,完成预算的128.25%,决算数较上年下降13.84%。主要原因是:降低招待标准和杜绝同城招待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为15万元(其中公务用车购置年初预算数为0万元),决算数为20.73万元,完成预算的138.2 %,决算数较上年下降8.5%。主要原因是:控制了公车私用。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度纳入部门预算范围的各项政府采购支出都按规定办理了政府采购手续,并做好了2015年政府采购信息统计。

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、防火车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第三部分  银城街道办事处2015年部门决算表

收入支出决算总表(1)  
 编制单位:德兴市银城镇人民政府2015年度部门决算汇总




 金额单位:元
 收     入  支     出
 项    目  行次  决算数  项目(按功能分类)  行次  决算数  项目(按支出性质)  行次  决算数
 栏    次
 3  栏    次
 6  栏    次
 9
 一、财政拨款收入  1  65,220,300.00  一、一般公共服务支出  37  9485500.00  一、基本支出  60  6948019.00
   其中:政府性基金预算财政拨款  2  605900.00  二、外交支出  38
   人员经费  61  6025665.00
 二、上级补助收入  3
 三、国防支出  39
   日常公用经费  62  922354.00
 三、事业收入  4
 四、公共安全支出  40
 二、项目支出  63  58272281.00
 四、经营收入  5
 五、教育支出  41
   基本建设类项目  64
 五、附属单位上缴收入  6
 六、科学技术支出  42
   行政事业类项目  65  58272281.00
 六、其他收入  7
 七、文化体育与传媒支出  43  76300.00  三、上缴上级支出  66

 8
 八、社会保障和就业支出  44  599300.00  四、经营支出  67

 9
 九、医疗卫生与计划生育支出  45  1152500.00  五、对附属单位补助支出  68

 10
 十、节能环保支出  46  275800.00
 69

 11
 十一、城乡社区支出  47  41239300.00  支出经济分类  70

 12
 十二、农林水支出  48  2067400.00  基本支出和项目支出合计  71  65220300.00

 13
 十三、交通运输支出  49
 工资福利支出  72  3723062.00

 14
 十四、资源勘探信息等支出  50  9774200.00  商品和服务支出  73  46113301.00

 15
 十五、商业服务业等支出  51
 对个人和家庭的补助  74  5209871.00

 16
 十六、金融支出  52
 对企事业单位的补贴  75  9594066.00

 17
 十七、援助其他地区支出  53
 债务利息支出  76

 18
 十八、国土海洋气象等支出  54
 基本建设支出  77

 19
 十九、住房保障支出  55
 其他资本性支出  78  580000.00

 20
 二十、粮油物资储备支出  56
 其他支出  79

 21
 二十一、其他支出  57  550000.00
 80

 22
 二十二、债务还本支出  58

 81

 23
 二十三、债务付息支出  59

 82
 本年收入合计  24  65,220,300.00  本年支出合计  83  65220300.00
 用事业基金弥补收支差额  25
                               结余分配  84
 年初结转和结余  26
                               年末结转和结余  85
     其中:财政拨款结转和结余  27
                                   其中:财政拨款结转和结余  86
           其他结转和结余  28
                                         其他结转和结余  87

 29

 88

 30

 89

 31

 90

 32

 91

 33

 92

 34

 93

 35

 94
 总计  36  65,220,300.00  总计  95  65220300.00
 注:表中数据由2015年度部门决算财决01表、财决01-1表提取生成。

 收入决算表(2)










 财决03表
 编制单位:德兴市银城镇人民政府2015年度部门决算汇总
 2015年度


 金额单位:元
 项目  本年收入合计  财政拨款收入  上级补助收入  事业收入  经营收入  附属单位上缴收入  其他收入
 支出功能分类科目编码  科目名称
 类  款  项  栏次  1  2  3  4  5  6  7
 合计  65,220,300.00  65,220,300.00




 201  一般公共服务支出  9,485,500.00  9,485,500.00




 20101  人大事务  269,500.00  269,500.00




 2010101    行政运行  239,500.00  239,500.00




 2010102    一般行政管理事务  30,000.00  30,000.00




 20102  政协事务  40,000.00  40,000.00




 2010201    行政运行  40,000.00  40,000.00




 20103  政府办公厅(室)及相关机构事务  7,731,100.00  7,731,100.00




 2010302    一般行政管理事务  2,782,500.00  2,782,500.00




 2010303    机关服务  4,948,600.00  4,948,600.00




 20104  发展与改革事务  31,000.00  31,000.00




 2010408    物价管理  31,000.00  31,000.00




 20105  统计信息事务  35,200.00  35,200.00




 2010550    事业运行  35,200.00  35,200.00




 20106  财政事务  800,100.00  800,100.00




 2010601    行政运行  675,600.00  675,600.00




 2010602    一般行政管理事务  124,500.00  124,500.00




 20111  纪检监察事务  50,000.00  50,000.00




 2011102    一般行政管理事务  50,000.00  50,000.00




 20132  组织事务  90,000.00  90,000.00




 2013202    一般行政管理事务  90,000.00  90,000.00




 20136  其他共产党事务支出  438,600.00  438,600.00




 2013601    行政运行  396,100.00  396,100.00




 2013602    一般行政管理事务  42,500.00  42,500.00




 207  文化体育与传媒支出  76,300.00  76,300.00




 20704  广播影视  76,300.00  76,300.00




 2070499    其他广播影视支出  76,300.00  76,300.00




 208  社会保障和就业支出  599,300.00  599,300.00




 20802  民政管理事务  25,200.00  25,200.00




 2080202    一般行政管理事务  20,000.00  20,000.00




 2080205    老龄事务  5,200.00  5,200.00




 20810  社会福利  18,500.00  18,500.00




 2081001    儿童福利  8,400.00  8,400.00




 2081004    殡葬  10,100.00  10,100.00




 20811  残疾人事业  25,900.00  25,900.00




 2081105    残疾人就业和扶贫  12,400.00  12,400.00




 2081199    其他残疾人事业支出  13,500.00  13,500.00




 20815  自然灾害生活救助  300,000.00  300,000.00




 2081501    中央自然灾害生活补助  290,000.00  290,000.00




 2081502    地方自然灾害生活补助  10,000.00  10,000.00




 20821  特困人员供养  6,200.00  6,200.00




 2082102    农村五保供养支出  6,200.00  6,200.00




 20822  大中型水库移民后期扶持基金支出  105,900.00  105,900.00




 2082201    移民补助  104,400.00  104,400.00




 2082202    基础设施建设和经济发展  1,500.00  1,500.00




 20825  其他生活救助  4,800.00  4,800.00




 2082502    其他农村生活救助  4,800.00  4,800.00




 20899  其他社会保障和就业支出  112,800.00  112,800.00




 2089901    其他社会保障和就业支出  112,800.00  112,800.00




 210  医疗卫生与计划生育支出  1,152,500.00  1,152,500.00




 21007  计划生育事务  1,152,500.00  1,152,500.00




 2100716    计划生育机构  296,300.00  296,300.00




 2100717    计划生育服务  741,200.00  741,200.00




 2100799    其他计划生育事务支出  115,000.00  115,000.00




 211  节能环保支出  275,800.00  275,800.00




 21103  污染防治  275,800.00  275,800.00




 2110307    排污费安排的支出  275,800.00  275,800.00




 212  城乡社区支出  41,239,300.00  41,239,300.00




 21201  城乡社区管理事务  40,739,300.00  40,739,300.00




 2120102    一般行政管理事务  40,739,300.00  40,739,300.00




 21212  新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出  500,000.00  500,000.00




 2121203    土地整理支出  500,000.00  500,000.00




 213  农林水支出  2,067,400.00  2,067,400.00




 21301  农业  916,100.00  916,100.00




 2130102    一般行政管理事务  26,800.00  26,800.00




 2130104    事业运行  637,200.00  637,200.00




 2130106    科技转化与推广服务  16,800.00  16,800.00




 2130108    病虫害控制  4,100.00  4,100.00




 2130122    农业生产资料与技术补贴  169,200.00  169,200.00




 2130142    农村道路建设  26,900.00  26,900.00




 2130199    其他农业支出  35,100.00  35,100.00




 21303  水利  259,400.00  259,400.00




 2130301    行政运行  181,000.00  181,000.00




 2130302    一般行政管理事务  3,600.00  3,600.00




 2130316    农田水利  40,000.00  40,000.00




 2130321    大中型水库移民后期扶持专项支出  34,800.00  34,800.00




 21305  扶贫  1,000.00  1,000.00




 2130504    农村基础设施建设  1,000.00  1,000.00




 21307  农村综合改革  890,900.00  890,900.00




 2130705    对村民委员会和村党支部的补助  887,300.00  887,300.00




 2130799    其他农村综合改革支出  3,600.00  3,600.00




 215  资源勘探信息等支出  9,774,200.00  9,774,200.00




 21508  支持中小企业发展和管理支出  9,774,200.00  9,774,200.00




 2150802    一般行政管理事务  9,164,100.00  9,164,100.00




 2150899    其他支持中小企业发展和管理支出  610,100.00  610,100.00




 229  其他支出  550,000.00  550,000.00




 22999  其他支出  550,000.00  550,000.00




 2299901    其他支出  550,000.00  550,000.00









 支出决算表(3)












 财决04表
 编制单位:德兴市银城镇人民政府2015年度部门决算汇总  2015年度


 金额单位:元
 项目  本年支出合计  基本支出  项目支出  上缴上级支出  经营支出  对附属单位补助支出
 支出功能分类科目编码  科目名称
 类  款  项  栏次  1  2  3  4  5  6
 合计  65,220,300.00  6,948,019.00  58,272,281.00


 201  一般公共服务支出  9,485,500.00  5,063,019.00  4,422,481.00


 20101  人大事务  269,500.00  239,500.00  30,000.00


 2010101    行政运行  239,500.00  239,500.00



 2010102    一般行政管理事务  30,000.00
 30,000.00


 20102  政协事务  40,000.00  40,000.00



 2010201    行政运行  40,000.00  40,000.00



 20103  政府办公厅(室)及相关机构事务  7,731,100.00  3,388,619.00  4,342,481.00


 2010302    一般行政管理事务  2,782,500.00  262,000.00  2,520,500.00


 2010303    机关服务  4,948,600.00  3,126,619.00  1,821,981.00


 20104  发展与改革事务  31,000.00  31,000.00



 2010408    物价管理  31,000.00  31,000.00



 20105  统计信息事务  35,200.00  35,200.00



 2010550    事业运行  35,200.00  35,200.00



 20106  财政事务  800,100.00  800,100.00



 2010601    行政运行  675,600.00  675,600.00



 2010602    一般行政管理事务  124,500.00  124,500.00



 20111  纪检监察事务  50,000.00
 50,000.00


 2011102    一般行政管理事务  50,000.00
 50,000.00


 20132  组织事务  90,000.00  90,000.00



 2013202    一般行政管理事务  90,000.00  90,000.00



 20136  其他共产党事务支出  438,600.00  438,600.00



 2013601    行政运行  396,100.00  396,100.00



 2013602    一般行政管理事务  42,500.00  42,500.00



 207  文化体育与传媒支出  76,300.00  76,300.00



 20704  广播影视  76,300.00  76,300.00



 2070499    其他广播影视支出  76,300.00  76,300.00



 208  社会保障和就业支出  599,300.00  20,000.00  579,300.00


 20802  民政管理事务  25,200.00  20,000.00  5,200.00


 2080202    一般行政管理事务  20,000.00  20,000.00



 2080205    老龄事务  5,200.00
 5,200.00


 20810  社会福利  18,500.00
 18,500.00


 2081001    儿童福利  8,400.00
 8,400.00


 2081004    殡葬  10,100.00
 10,100.00


 20811  残疾人事业  25,900.00
 25,900.00


 2081105    残疾人就业和扶贫  12,400.00
 12,400.00


 2081199    其他残疾人事业支出  13,500.00
 13,500.00


 20815  自然灾害生活救助  300,000.00
 300,000.00


 2081501    中央自然灾害生活补助  290,000.00
 290,000.00


 2081502    地方自然灾害生活补助  10,000.00
 10,000.00


 20821  特困人员供养  6,200.00
 6,200.00


 2082102    农村五保供养支出  6,200.00
 6,200.00


 20822  大中型水库移民后期扶持基金支出  105,900.00
 105,900.00


 2082201    移民补助  104,400.00
 104,400.00


 2082202    基础设施建设和经济发展  1,500.00
 1,500.00


 20825  其他生活救助  4,800.00
 4,800.00


 2082502    其他农村生活救助  4,800.00
 4,800.00


 20899  其他社会保障和就业支出  112,800.00
 112,800.00


 2089901    其他社会保障和就业支出  112,800.00
 112,800.00


 210  医疗卫生与计划生育支出  1,152,500.00  296,300.00  856,200.00


 21007  计划生育事务  1,152,500.00  296,300.00  856,200.00


 2100716    计划生育机构  296,300.00  296,300.00



 2100717    计划生育服务  741,200.00
 741,200.00


 2100799    其他计划生育事务支出  115,000.00
 115,000.00


 211  节能环保支出  275,800.00
 275,800.00


 21103  污染防治  275,800.00
 275,800.00


 2110307    排污费安排的支出  275,800.00
 275,800.00


 212  城乡社区支出  41,239,300.00  64,100.00  41,175,200.00


 21201  城乡社区管理事务  40,739,300.00  64,100.00  40,675,200.00


 2120102    一般行政管理事务  40,739,300.00  64,100.00  40,675,200.00


 21212  新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出  500,000.00
 500,000.00


 2121203    土地整理支出  500,000.00
 500,000.00


 213  农林水支出  2,067,400.00  818,200.00  1,249,200.00


 21301  农业  916,100.00  637,200.00  278,900.00


 2130102    一般行政管理事务  26,800.00
 26,800.00


 2130104    事业运行  637,200.00  637,200.00



 2130106    科技转化与推广服务  16,800.00
 16,800.00


 2130108    病虫害控制  4,100.00
 4,100.00


 2130122    农业生产资料与技术补贴  169,200.00
 169,200.00


 2130142    农村道路建设  26,900.00
 26,900.00


 2130199    其他农业支出  35,100.00
 35,100.00


 21303  水利  259,400.00  181,000.00  78,400.00


 2130301    行政运行  181,000.00  181,000.00



 2130302    一般行政管理事务  3,600.00
 3,600.00


 2130316    农田水利  40,000.00
 40,000.00


 2130321    大中型水库移民后期扶持专项支出  34,800.00
 34,800.00


 21305  扶贫  1,000.00
 1,000.00


 2130504    农村基础设施建设  1,000.00
 1,000.00


 21307  农村综合改革  890,900.00
 890,900.00


 2130705    对村民委员会和村党支部的补助  887,300.00
 887,300.00


 2130799    其他农村综合改革支出  3,600.00
 3,600.00


 215  资源勘探信息等支出  9,774,200.00  610,100.00  9,164,100.00


 21508  支持中小企业发展和管理支出  9,774,200.00  610,100.00  9,164,100.00


 2150802    一般行政管理事务  9,164,100.00
 9,164,100.00


 2150899    其他支持中小企业发展和管理支出  610,100.00  610,100.00



 229  其他支出  550,000.00
 550,000.00


 22999  其他支出  550,000.00
 550,000.00


 2299901    其他支出  550,000.00
 550,000.00




 支出决算明细表(4)

 编制单位:
 2015年度
 金额单位:元
 项       目  行次  合计  基本支出  项目支出
 支 出 总 计  1
 65220300.00
 工资福利支出  2
 3723062.00
     基本工资  3
 1463263.00
     津贴补贴  4
 1128205.00
     奖金  5
 141351.00
     社会保障缴费  6
 101031.16
     伙食费  7  -  -  -
     伙食补助费  8
 46554.84
     绩效工资  9
 652585.00
     其他工资福利支出  10
 190072.00
 商品和服务支出  11
 46113301.00
     办公费  12
 235870.00
     印刷费  13
 197151.00
     咨询费  14
 19000.00
     手续费  15
 8970.00
     水费  16
 5207.00
     电费  17
 48851.00
     邮电费  18
 11581.00
     取暖费  19


     物业管理费  20
 1538.00
     差旅费  21
 154316.00
     因公出国(境)费用  22


     维修(护)费  23
 2554820.00
     租赁费  24
 10000.00
     会议费  25
 104162.00
     培训费  26
 74800.00
     公务接待费  27
 855758.00
     专用材料费  28


     被装购置费  29


     专用燃料费  30


     劳务费  31
 391370.00
     委托业务费  32


     工会经费  33
 207000.00
     福利费  34
 72880.00
     公务用车运行维护费  35
 207352.00
     其他交通费用  36
 100659.00
     税金及附加费用  37
 8116.00
     其他商品和服务支出  38
 40843900.00
 对个人和家庭的补助  39
 5209871.00
     离休费  40
 59977.00
     退休费  41
 856858.00
     退职(役)费  42


     抚恤金  43
 262000.00
     生活补助  44
 3353066.00
     救济费  45
 38300.00
     医疗费  46
 94976.00
     助学金  47


     奖励金  48


     生产补贴  49


     住房公积金  50


     提租补贴  51


     购房补贴  52


     其他对个人和家庭的补助支出  53
 44694.00
 基本建设支出  54
 -
     房屋建筑物购建  55
 -
     办公设备购置  56
 -
     专用设备购置  57
 -
     基础设施建设  58
 -
     大型修缮  59
 -
     信息网络及软件购置更新  60
 -
     物资储备  61
 -
     公务用车购置  62
 -
     其他交通工具购置  63
 -
     其他基本建设支出  64
 -
 其他资本性支出  65
 580000.00
     房屋建筑物购建  66


     办公设备购置  67


     专用设备购置  68


     基础设施建设  69


     大型修缮  70


     信息网络及软件购置更新  71


     物资储备  72


     土地补偿  73


     安置补助  74


     地上附着物和青苗补偿  75
 320000.00
     拆迁补偿  76
 260000.00
     公务用车购置  77


     其他交通工具购置  78


     产权参股  79
 -
     其他资本性支出  80


 对企事业单位的补贴  81
 9594066.00
     企业政策性补贴  82
 9164100.00
     事业单位补贴  83
 429966.00
     财政贴息  84


     其他对企事业单位的补贴  85


 债务利息支出  86


     国内债务付息  87


     国外债务付息  88


 其他支出  89


     赠与  90


     贷款转贷  91
 -
     其他支出  92
 -
 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(5)
 编制单位:德兴市银城镇人民政府2015年度部门决算汇总




 金额单位:元
 项目  年初结转和结余  本年收入  本年支出  年末结转和结余
 支出功能分类科目编码  科目名称  合计  基本支出结转  项目支出结转和结余  合计  基本支出结转  项目支出结转和结余
 小计  其中:基本建设资金结转和结余  小计  其中:基本建设资金结转和结余
 类  款  项  栏次  1  2  3  4  5  9  15  16  17  18
 合计



 64,614,400.00  64,614,400.00



 201  一般公共服务支出



 9,485,500.00  9,485,500.00



 20101  人大事务



 269,500.00  269,500.00



 2010101    行政运行



 239,500.00  239,500.00



 2010102    一般行政管理事务



 30,000.00  30,000.00



 20102  政协事务



 40,000.00  40,000.00



 2010201    行政运行



 40,000.00  40,000.00



 20103  政府办公厅(室)及相关机构事务



 7,731,100.00  7,731,100.00



 2010302    一般行政管理事务



 2,782,500.00  2,782,500.00



 2010303    机关服务



 4,948,600.00  4,948,600.00



 20104  发展与改革事务



 31,000.00  31,000.00



 2010408    物价管理



 31,000.00  31,000.00



 20105  统计信息事务



 35,200.00  35,200.00



 2010550    事业运行



 35,200.00  35,200.00



 20106  财政事务



 800,100.00  800,100.00



 2010601    行政运行



 675,600.00  675,600.00



 2010602    一般行政管理事务



 124,500.00  124,500.00



 20111  纪检监察事务



 50,000.00  50,000.00



 2011102    一般行政管理事务



 50,000.00  50,000.00



 20132  组织事务



 90,000.00  90,000.00



 2013202    一般行政管理事务



 90,000.00  90,000.00



 20136  其他共产党事务支出



 438,600.00  438,600.00



 2013601    行政运行



 396,100.00  396,100.00



 2013602    一般行政管理事务



 42,500.00  42,500.00



 207  文化体育与传媒支出



 76,300.00  76,300.00



 20704  广播影视



 76,300.00  76,300.00



 2070499    其他广播影视支出



 76,300.00  76,300.00



 208  社会保障和就业支出



 493,400.00  493,400.00



 20802  民政管理事务



 25,200.00  25,200.00



 2080202    一般行政管理事务



 20,000.00  20,000.00



 2080205    老龄事务



 5,200.00  5,200.00



 20810  社会福利



 18,500.00  18,500.00



 2081001    儿童福利



 8,400.00  8,400.00



 2081004    殡葬



 10,100.00  10,100.00



 20811  残疾人事业



 25,900.00  25,900.00



 2081105    残疾人就业和扶贫



 12,400.00  12,400.00



 2081199    其他残疾人事业支出



 13,500.00  13,500.00



 20815  自然灾害生活救助



 300,000.00  300,000.00



 2081501    中央自然灾害生活补助



 290,000.00  290,000.00



 2081502    地方自然灾害生活补助



 10,000.00  10,000.00



 20821  特困人员供养



 6,200.00  6,200.00



 2082102    农村五保供养支出



 6,200.00  6,200.00



 20825  其他生活救助



 4,800.00  4,800.00



 2082502    其他农村生活救助



 4,800.00  4,800.00



 20899  其他社会保障和就业支出



 112,800.00  112,800.00



 2089901    其他社会保障和就业支出



 112,800.00  112,800.00



 210  医疗卫生与计划生育支出



 1,152,500.00  1,152,500.00



 21007  计划生育事务



 1,152,500.00  1,152,500.00



 2100716    计划生育机构



 296,300.00  296,300.00



 2100717    计划生育服务



 741,200.00  741,200.00



 2100799    其他计划生育事务支出



 115,000.00  115,000.00



 211  节能环保支出



 275,800.00  275,800.00



 21103  污染防治



 275,800.00  275,800.00



 2110307    排污费安排的支出



 275,800.00  275,800.00



 212  城乡社区支出



 40,739,300.00  40,739,300.00



 21201  城乡社区管理事务



 40,739,300.00  40,739,300.00



 2120102    一般行政管理事务



 40,739,300.00  40,739,300.00



 213  农林水支出



 2,067,400.00  2,067,400.00



 21301  农业



 916,100.00  916,100.00



 2130102    一般行政管理事务



 26,800.00  26,800.00



 2130104    事业运行



 637,200.00  637,200.00



 2130106    科技转化与推广服务



 16,800.00  16,800.00



 2130108    病虫害控制



 4,100.00  4,100.00



 2130122    农业生产资料与技术补贴



 169,200.00  169,200.00



 2130142    农村道路建设



 26,900.00  26,900.00



 2130199    其他农业支出



 35,100.00  35,100.00



 21303  水利



 259,400.00  259,400.00



 2130301    行政运行



 181,000.00  181,000.00



 2130302    一般行政管理事务



 3,600.00  3,600.00



 2130316    农田水利



 40,000.00  40,000.00



 2130321    大中型水库移民后期扶持专项支出



 34,800.00  34,800.00



 21305  扶贫



 1,000.00  1,000.00



 2130504    农村基础设施建设



 1,000.00  1,000.00



 21307  农村综合改革



 890,900.00  890,900.00



 2130705    对村民委员会和村党支部的补助



 887,300.00  887,300.00



 2130799    其他农村综合改革支出



 3,600.00  3,600.00



 215  资源勘探信息等支出



 9,774,200.00  9,774,200.00



 21508  支持中小企业发展和管理支出



 9,774,200.00  9,774,200.00



 2150802    一般行政管理事务



 9,164,100.00  9,164,100.00



 2150899    其他支持中小企业发展和管理支出



 610,100.00  610,100.00



 229  其他支出



 550,000.00  550,000.00



 22999  其他支出



 550,000.00  550,000.00



 2299901    其他支出



 550,000.00  550,000.00





 支出决算明细表(6)

 编制单位:
 2015年度
 金额单位:元
 项       目  行次  合计  基本支出  项目支出
 支 出 总 计  1
 64614400.00
 工资福利支出  2
 3723062.00
     基本工资  3
 1463263.00
     津贴补贴  4
 1128205.00
     奖金  5
 141351.00
     社会保障缴费  6
 101031.16
     伙食费  7  -  -  -
     伙食补助费  8
 46554.84
     绩效工资  9
 652585.00
     其他工资福利支出  10
 190072.00
 商品和服务支出  11
 46113301.00
     办公费  12
 235870.00
     印刷费  13
 197151.00
     咨询费  14
 19000.00
     手续费  15
 8970.00
     水费  16
 5207.00
     电费  17
 48851.00
     邮电费  18
 11581.00
     取暖费  19


     物业管理费  20
 1538.00
     差旅费  21
 154316.00
     因公出国(境)费用  22


     维修(护)费  23
 2554820.00
     租赁费  24
 10000.00
     会议费  25
 104162.00
     培训费  26
 74800.00
     公务接待费  27
 855758.00
     专用材料费  28


     被装购置费  29


     专用燃料费  30


     劳务费  31
 391370.00
     委托业务费  32


     工会经费  33
 207000.00
     福利费  34
 72880.00
     公务用车运行维护费  35
 207352.00
     其他交通费用  36
 100659.00
     税金及附加费用  37
 8116.00
     其他商品和服务支出  38
 40843900.00
 对个人和家庭的补助  39
 5209871.00
     离休费  40
 59977.00
     退休费  41
 856858.00
     退职(役)费  42


     抚恤金  43
 262000.00
     生活补助  44
 3247166.00
     救济费  45
 38300.00
     医疗费  46
 94976.00
     助学金  47


     奖励金  48


     生产补贴  49


     住房公积金  50


     提租补贴  51


     购房补贴  52


     其他对个人和家庭的补助支出  53
 44694.00
 基本建设支出  54
 -
     房屋建筑物购建  55
 -
     办公设备购置  56
 -
     专用设备购置  57
 -
     基础设施建设  58
 -
     大型修缮  59
 -
     信息网络及软件购置更新  60
 -
     物资储备  61
 -
     公务用车购置  62
 -
     其他交通工具购置  63
 -
     其他基本建设支出  64
 -
 其他资本性支出  65
 580000.00
     房屋建筑物购建  66


     办公设备购置  67


     专用设备购置  68


     基础设施建设  69


     大型修缮  70


     信息网络及软件购置更新  71


     物资储备  72


     土地补偿  73


     安置补助  74


     地上附着物和青苗补偿  75
 320000.00
     拆迁补偿  76
 260000.00
     公务用车购置  77


     其他交通工具购置  78


     产权参股  79
 -
     其他资本性支出  80


 对企事业单位的补贴  81
 9594066.00
     企业政策性补贴  82
 9164100.00
     事业单位补贴  83
 429966.00
     财政贴息  84


     其他对企事业单位的补贴  85


 债务利息支出  86


     国内债务付息  87


     国外债务付息  88


 其他支出  89


     赠与  90


     贷款转贷  91
 -
     其他支出  92
 -
 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(7)














 编制单位:德兴市银城镇人民政府2015年度部门决算汇总






 金额单位:元
 项目  年初结转和结余  本年收入  本年支出  年末结转和结余
 支出功能分类科目编码  科目名称  合计  基本支出结转  项目支出结转和结余  合计  基本支出结转  项目支出结转和结余
 小计  其中:基本建设资金结转和结余  小计  其中:基本建设资金结转和结余
 类  款  项  栏次  1  2  3  4  5  9  15  16  17  18
 合计



 605,900.00  605,900.00



 208  社会保障和就业支出



 105,900.00  105,900.00



 20822  大中型水库移民后期扶持基金支出



 105,900.00  105,900.00



 2082201    移民补助



 104,400.00  104,400.00



 2082202    基础设施建设和经济发展



 1,500.00  1,500.00



 212  城乡社区支出



 500,000.00  500,000.00



 21212  新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出



 500,000.00  500,000.00



 2121203    土地整理支出



 500,000.00  500,000.00





 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(8)

 编制单位:
 2015年度
 金额单位:元
 项       目  行次  合计  基本支出  项目支出
 支 出 合 计  1
 605900.00
 工资福利支出  2


     基本工资  3


     津贴补贴  4


     奖金  5


     社会保障缴费  6


     伙食费  7  -  -  -
     伙食补助费  8


     绩效工资  9


     其他工资福利支出  10


 商品和服务支出  11


     办公费  12


     印刷费  13


     咨询费  14


     手续费  15


     水费  16


     电费  17


     邮电费  18


     取暖费  19


     物业管理费  20


     差旅费  21


     因公出国(境)费用  22


     维修(护)费  23


     租赁费  24


     会议费  25


     培训费  26


     公务接待费  27


     专用材料费  28


     被装购置费  29


     专用燃料费  30


     劳务费  31


     委托业务费  32


     工会经费  33


     福利费  34


     公务用车运行维护费  35


     其他交通费用  36


     税金及附加费用  37


     其他商品和服务支出  38


 对个人和家庭的补助  39
 605900.00
     离休费  40


     退休费  41


     退职(役)费  42


     抚恤金  43


     生活补助  44
 105900.00
     救济费  45


     医疗费  46


     助学金  47


     奖励金  48


     生产补贴  49
 500000.00
     住房公积金  50


     提租补贴  51


     购房补贴  52


     其他对个人和家庭的补助支出  53


 基本建设支出  54  -  -  -
     房屋建筑物购建  55  -  -  -
     办公设备购置  56  -  -  -
     专用设备购置  57  -  -  -
     基础设施建设  58  -  -  -
     大型修缮  59  -  -  -
     信息网络及软件购置更新  60  -  -  -
     物资储备  61  -  -  -
     公务用车购置  62  -  -  -
     其他交通工具购置  63  -  -  -
     其他基本建设支出  64  -  -  -
 其他资本性支出  65


     房屋建筑物购建  66


     办公设备购置  67


     专用设备购置  68


     基础设施建设  69


     大型修缮  70


     信息网络及软件购置更新  71


     物资储备  72


     土地补偿  73


     安置补助  74


     地上附着物和青苗补偿  75


     拆迁补偿  76


     公务用车购置  77


     其他交通工具购置  78


     产权参股  79
 -
     其他资本性支出  80


 对企事业单位的补贴  81


     企业政策性补贴  82


     事业单位补贴  83


     财政贴息  84


     其他对企事业单位的补贴  85


 债务利息支出  86


     国内债务付息  87


     国外债务付息  88


 其他支出  89


     赠与  90


     贷款转贷  91
 -
     其他支出  92
 -

 “三公”经费支出决算表(9)

 编制单位:德兴市银城镇人民政府2015年度部门决算汇总  2015年12月
 金额单位:元
 项  目  栏次  年初预算数  决算数
 行次
 1  2
 一、“三公”经费支出  1  825,000.00  1,073,110.00
   1.因公出国(境)费  2

   2.公务用车购置及运行维护费  3  150,000.00  207,352.00
     (1)公务用车购置费  4

     (2)公务用车运行维护费  5  150,000.00  207,352.00
   3.公务接待费  6  675,000.00  865,758.00
 二、相关统计数  7  —  —
   1.因公出国(境)团组数(个)  8  —
   2.因公出国(境)人次数(人)  9  —
   3.公务用车购置数(辆)  10  —
   4.公务用车保有量(辆)  11  —  5
   5.国内公务接待批次(个)  12  —  1,506
   6.国内公务接待人次(人)  13  —  14,582
   7.国(境)外公务接待批次(个)  14  —
   8.国(境)外公务接待人次(人)  15  —
 注:表中“三公”经费支出年初预算数和相关统计数需手工填报,“三公”经费支出决算数由2015年度部门决算财决05表提取生成

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