公开平台: 德兴市人民政府门户网 分 类: 部门决算
发布机构: 发文日期: 2021年09月13日
标 题: 德兴市住房和城乡建设局2020年度部门决算
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
文件编号: 成文日期: 2021年09月13日
生效时间: 废止时间:
德兴市住房和城乡建设局2020年度部门决算

德兴市住房和城乡建设局2020年度部门决算

第一部分 德兴市住房和城乡建设局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 德兴市住房和城乡建设局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

、国有资产占用情况表

第三部分 德兴市住房和城乡建设局2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德兴市住房和城乡建设局部门概况

一、部门主要职能

(一)德兴市住房和城乡建设局是主管全市建设工作的市政府组成部门。

(二)主要职责:1、规范建筑市场,指导和监督建筑市场准入,2、建筑工程招投标、工程监理、工程质量和安全及核发建筑工程项目施工许可证等3、负责国有土地房屋征收与补偿方案等制度及管理工作并负责监督。4研究制定市保障安居工程发展规划和年度计划、制定保障性安居工程建设办法和措施并组织实施。5、负责市直管公房的资产管理,指导辖区内直管公房经营管理工作,确保其保值增值。6、制定房屋安全管理制度,对房屋安全鉴定服务机构实施行政管理。7、负责物业指导工作。8、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1

本部门2020年年末实有人数 135人,其中在职人员 88人,离休人员 0人,退休人员 47人;年末其他人员 0人;年末学生人数 0人。

第二部分2020年度部门决算表(详见附表)

收入支出决算总表
公开01表
编制单位:德兴市建设局(本级) 2020年度 金额单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
    1     2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 9,104.72 一、一般公共服务支出 32 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 22,544.36 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 0.00
9 九、卫生健康支出 40 0.12
10 十、节能环保支出 41 0.00
11 十一、城乡社区支出 42 24,519.84
12 十二、农林水支出 43 0.00
13 十三、交通运输支出 44 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
15 十五、商业服务业等支出 46 0.00
16 十六、金融支出 47 0.00
17 十七、援助其他地区支出 48 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
19 十九、住房保障支出 50 3,671.45
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
23 二十三、其他支出 54 39.06
24 二十四、债务还本支出 55 0.00
25 二十五、债务付息支出 56 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 3,750.00
本年收入合计 27 31,649.08 本年支出合计 58 31,980.47
  使用非财政拨款结余 28 0.00   结余分配                  59 0.00
  年初结转和结余 29 489.21   年末结转和结余                                 60 157.82
30 61
总计 31 32,138.29 总计 62 32,138.29
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算
公开02表
编制单位:德兴市建设局(本级) 2020年度 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 31,649.08 31,649.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21099 其他卫生健康支出 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2109901   其他卫生健康支出 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 24,188.45 24,188.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 4,476.57 4,476.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120101   行政运行 908.06 908.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 3,568.51 3,568.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21206 建设市场管理与监督 17.52 17.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120601   建设市场管理与监督 17.52 17.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支 94.36 94.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 94.36 94.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21219 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 18,700.00 18,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121999   其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 18,700.00 18,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129901   其他城乡社区支出 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 3,671.45 3,671.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 3,671.45 3,671.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210106   公共租赁住房 146.49 146.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210199   其他保障性安居工程支出 3,524.96 3,524.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 39.06 39.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 39.06 39.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 39.06 39.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
234 抗疫特别国债安排的支出 3,750.00 3,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23401 基础设施建设 3,750.00 3,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2340108   生态环境治理 3,750.00 3,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
编制单位:德兴市建设局(本级) 2020年度 金额单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 31,980.47 1,151.66 30,828.80 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 0.12 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00
21099 其他卫生健康支出 0.12 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00
2109901   其他卫生健康支出 0.12 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 24,519.84 1,151.66 23,368.18 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 4,787.02 1,113.20 3,673.82 0.00 0.00 0.00
2120101   行政运行 908.06 908.06 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 3,878.95 205.14 3,673.82 0.00 0.00 0.00
21206 建设市场管理与监督 38.46 38.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2120601   建设市场管理与监督 38.46 38.46 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 94.36 0.00 94.36 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 94.36 0.00 94.36 0.00 0.00 0.00
21219 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 18,700.00 0.00 18,700.00 0.00 0.00 0.00
2121999   其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 18,700.00 0.00 18,700.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 900.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00
2129901   其他城乡社区支出 900.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 3,671.45 0.00 3,671.45 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 3,671.45 0.00 3,671.45 0.00 0.00 0.00
2210106   公共租赁住房 146.49 0.00 146.49 0.00 0.00 0.00
2210199   其他保障性安居工程支出 3,524.96 0.00 3,524.96 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 39.06 0.00 39.06 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 39.06 0.00 39.06 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 39.06 0.00 39.06 0.00 0.00 0.00
234 抗疫特别国债安排的支出 3,750.00 0.00 3,750.00 0.00 0.00 0.00
23401 基础设施建设 3,750.00 0.00 3,750.00 0.00 0.00 0.00
2340108   生态环境治理 3,750.00 0.00 3,750.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:德兴市建设局(本级) 2020年度 金额单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
    1     2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 9,104.72 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 22,544.36 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00
9 九、卫生健康支出 41 0.12 0.12 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 43 24,519.84 5,725.48 18,794.36 0.00
12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 51 3,671.45 3,671.45 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
23 二十三、其他支出 55 39.06 39.06 0.00 0.00
24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 3,750.00 0.00 3,750.00 0.00
本年收入合计 27 31,649.08 本年支出合计 59 31,980.47 9,436.11 22,544.36 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 489.21 年末财政拨款结转和结余 60 157.82 157.82 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 29 489.21 61
二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62
三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63
总计 32 32,138.29 总计 64 32,138.29 9,593.93 22,544.36 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位:德兴市建设局(本级) 2020年度 金额单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 9,436.11 1,151.66 8,284.44
210 卫生健康支出 0.12 0.00 0.12
21099 其他卫生健康支出 0.12 0.00 0.12
2109901   其他卫生健康支出 0.12 0.00 0.12
212 城乡社区支出 5,725.48 1,151.66 4,573.82
21201 城乡社区管理事务 4,787.02 1,113.20 3,673.82
2120101   行政运行 908.06 908.06 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 3,878.95 205.14 3,673.82
21206 建设市场管理与监督 38.46 38.46 0.00
2120601   建设市场管理与监督 38.46 38.46 0.00
21299 其他城乡社区支出 900.00 0.00 900.00
2129901   其他城乡社区支出 900.00 0.00 900.00
221 住房保障支出 3,671.45 0.00 3,671.45
22101 保障性安居工程支出 3,671.45 0.00 3,671.45
2210106   公共租赁住房 146.49 0.00 146.49
2210199   其他保障性安居工程支出 3,524.96 0.00 3,524.96
229 其他支出 39.06 0.00 39.06
22999 其他支出 39.06 0.00 39.06
2299901   其他支出 39.06 0.00 39.06
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:德兴市建设局(本级) 2020年度 金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 968.29 302 商品和服务支出 149.45 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 328.73 30201   办公费 5.02 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 81.02 30202   印刷费 10.65 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 180.60 30203   咨询费 0.00 30703   国内债务发行费用 0.00
30106   伙食补助费 3.86 30204   手续费 0.00 30704   国外债务发行费用 0.00
30107   绩效工资 143.17 30205   水费 0.97 310 资本性支出 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 93.49 30206   电费 4.78 31001   房屋建筑物购建 0.00
30109   职业年金缴费 32.00 30207   邮电费 7.44 31002   办公设备购置 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 61.82 30208   取暖费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30111   公务员医疗补助缴款 0.00 30209   物业管理费 6.00 31005   基础设施建设 0.00
30112   其他社会保障缴费 2.76 30211   差旅费 1.40 31006   大型修缮 0.00
30113   住房公积金 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 0.00 31008   物资储备 0.00
30199   其他工资福利支出 40.82 30214   租赁费 0.00 31009   土地补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 33.92 30215   会议费 4.22 31010   安置补助 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 4.51 310111   地上附着物和青苗补偿 0.00
30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 9.41 31012   拆迁补偿 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30305   生活补贴 31.69 30225   专用燃料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 1.35 31022   无形资产购置 0.00
30307   医疗费补助 1.85 30227   委托业务费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 50.60 312 对企业补助 0.00
30309   奖励金 0.37 30229   福利费 0.00 31201   资本金注入 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 31203   政府投资基金股权投资 0.00
30311 代缴社会保险费 0.00 30239   其他交通费用 8.70 31204   费用补贴 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00 31205   利息补贴 0.00
30299   其他商品和服务支出 34.39 31299   其他对企业补助 0.00
399 其他支出 0.00
39906   赠与 0.00
39907   国家赔偿费用支出 0.00
39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
39999   其他支出 0.00
人员经费合计 1,002.21 公用支出合 149.45
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位:德兴市建设局(本级) 2020年度 金额单位:万元
项目 栏次 年初预算数 决算数
行次 1 2
一、“三公”经费支出 1 42.46 40.36
  1.因公出国(境)费 2 0.00 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 3 0.00 0.00
    (1)公务用车购置费 4 0.00 0.00
    (2)公务用车运行维护费 5 0.00 0.00
  3.公务接待费 6 42.46 40.36
    (1)国内接待费 7 - 40.36
         其中:外事接待费 8 - 0.00
    (2)国(境)外接待费 9 - 0.00
二、相关统计数 10 - -
  1.因公出国(境)团组数(个) 11 - 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 12 - 0
  3.公务用车购置数(辆) 13 - 0
  4.公务用车保有量(辆) 14 - 0
  5.国内公务接待批次(个) 15 - 421
    其中:外事接待批次(个) 16 - 0
  6.国内公务接待人次(人) 17 - 3,294
    其中:外事接待人次(人) 18 - 0
  7.国(境)外公务接待批次(个) 19 - 0
  8.国(境)外公务接待人次(人) 20 - 0
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位:德兴市建设局(本级) 2020年度 金额单位:万元
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 22,544.36 22,544.36 0.00 22,544.36 0.00
212 城乡社区支出 0.00 18,794.36 18,794.36 0.00 18,794.36 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 94.36 94.36 0.00 94.36 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 0.00 94.36 94.36 0.00 94.36 0.00
21219 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 0.00 18,700.00 18,700.00 0.00 18,700.00 0.00
2121999   其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 0.00 18,700.00 18,700.00 0.00 18,700.00 0.00
234 抗疫特别国债安排的支出 0.00 3,750.00 3,750.00 0.00 3,750.00 0.00
23401 基础设施建设 0.00 3,750.00 3,750.00 0.00 3,750.00 0.00
2340108   生态环境治理 0.00 3,750.00 3,750.00 0.00 3,750.00 0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:当此表数据为空时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制单位:德兴市建设局(本级) 2020年度 金额单位:万元
    科目名称 合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表
单位:台、量、套
编制单位:德兴市建设局(本级) 2020年度 公开10表
栏次 决算数
一、车辆数合计(台、辆) 1
  1.副部(省)级及以上领导用车 2
  2.主要领导干部用车 3
  3.机要通信用车 4
  4.应急保障用车 5
  5.执法执勤用车 6
  6.特种专业技术用车 7
  7.离退休干部用车 8
  8.其他用车 9
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 10
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) 11
注:本表反映截止2020年12月31日,部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 32138.29万元,其中年初结转和结余 489.21万元,较2019年增加28923.29万元,增长 899.64%;本年收入合计 31649.08万元,较2019年增加29056.08万元,增长1120.56%,主要原因是:新增政府性基金项目

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 31649.08万元,占 100%;事业收入 0万元,占 0%;经营收入 0万元,占 0%;其他收入 0万元,占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 32138.29万元,其中本年支出合计 31980.47万元,较2019年增加28923.29万元,增长889.64%,主要原因是:新增政府性基金项目;年末结转和结余 157.82万元,较2019年(减少) 553万元,(下降)71.72%,主要原因是:以前年度工程项目完结支出

本年支出的具体构成为:基本支出 1151.66万元,占 3.6%;项目支出 30828.80万元,占 96.40%;经营支出 0万元,占 0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 2234.45万元,决算数为 31980.47万元,完成年初预算的 1431.24%。其中:

(一)城乡社区支出年初预算数为 1698万元,决算数为 24519.84万元,完成年初预算的 1444%,主要原因是:新增政府性基金项目

(二)住房保障支出年初预算数为 611万元,决算数为3671.45万元,完成年初预算的 60.09%,主要原因是:新增其他保障性安居工程支出

(三)其他支出年初预算数为26万元,决算数为39万元,完成年初预算的150%,主要原因是:新增其他支出

(四)抗疫特别国债安排的支出年初数为0万元,决算数为3750万元,完成当年任务100%,主要原因是:新增)抗疫特别国债安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 1151.66万元,其中:

(一)工资福利支出 968.29万元,较2019年增加176.29万元,增长22.26%,主要原因是:增加人员及增资

(二)商品和服务支出 149.45万元,较2019年增加 2.45万元,增长1.67%,主要原因是:新增人员

(三)对个人和家庭补助支出 33.92万元,较2019年(减少) 13.08万元,(下降) 27.83%,主要原因是:节减开支

(四)资本性支出 0万元,较2019年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%,主要原因是:

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 42.46万元,决算数为 40.36万元,完成预算的 95.05%,决算数较2019年增加9.06万元,增长28.94%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%主要原因是:无因公出国(境)支出决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:因公出国(境)支出全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计0人次,主要为:无全年安排因公出国(境)

(二)公务接待费支出年初预算数为 42.46万元,决算数为 40.36万元,完成预算的 95.05%,决算数较2019年增加9.06万元,增长28.94%主要原因是.。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:增加公务业务咨询及协调工作全年国内公务接待 421 批,累计接待3294人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:公务业务连系咨询及协调工作

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较2019年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%主要原因是:无公务用车购置及运行维护费全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%主要原因是:无公务用车运行维护费年末公务用车保有 0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:公车改革,无公务用车

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 149.45万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数或者上年决算数)增加 2.45万元,增长1.6%,主要原因是:人员增加

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 10.9万元,其中:政府采购货物支出 10.9万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 10.9万元,占政府采购支出总额的 100%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门单位)国有资产占用情况公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出和政府性基金项目支出开展绩效自评

2020年度一般公共预算项目支出一级项目 4个,二级项目6个,共涉及资金 8284.44万元,其中,保障性支出3671.45万元,占一般公共预算项目支出总额的 44.32%。

2020年政府性基金项目支出一级项目2个,二级项目3个,共涉及资金22544.36万元,其中老旧小区基础设施改造工程项目18700万元,占政府性基金项目支出82.95%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

1、我部门组织2020年在省级部门决算中住房保障性安居工程项目绩效自评结果。在保障性住房工作方面。我局2020年的保障性住房积极作为,多次到省市发改、住建部门汇报协调,认真做好项目申报工作,完成市下达任务的95%,为提高我市城镇保障性安居工程财政资金使用效益,更好市县城镇保障性安居工程建设目标。

住房保障安居工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,住房保障性安居工程项目绩效自评得分为 96分。项目全年预算数为0万元,执行数为

3671.65万元,当年完成100 %。主要产出和效果:一是改善我市保障住房条件。

2、我部门组织2020年对政府性基金项目决算中对老旧小区基础设施改造工程项目绩效自评结果。我局2020年响应国家自治区对老旧小区改造工作的号召,在市委、市政府的指导下,推进城市更新,开展老旧小区改造工作,我局坚持以人民为中心的发展思想,让人民群众生活更方便、更舒心,按照高质量发展要求,解决群众困难、改善居民居住条件为目的,组织开展该项工作,大力推动城镇老旧小区提升改造工作。涉及老旧小区6个片区,小区开工率100%户数开工率100%。我局对工程加强监督指导工作,协调各片区项目改造工程进度,按时保质保量完工。让群众体验到老旧小区改造成果

老旧小区基础设施改造工程项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标,老旧小区基础设施改造工程项目绩效自评96分。项目全年预算数为0万元,执行数为18700万元,当年完成100%。主要产出和效果:改善人民群众生活的便利,环境得到改善。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五)“三公”经费支出:政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

(六)机关运行经费:保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金

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