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发布机构: 德兴市人民政府办公室 发文日期: 2022年03月02日
标 题: 德兴市金融服务中心2022年部门预算
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
文件编号: 成文日期: 2022年03月02日
生效时间: 废止时间:
德兴市金融服务中心2022年部门预算

德兴市金融服务中心2022年部门预算

   

第一部分德兴市金融服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分德兴市金融服务中心2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第三部分 德兴市金融服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分德兴市金融服务中心概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关金融工作法律、法规和政策起草金融发展、服务、监管法规性文件、规章草案,会同有关部门拟订地方金融业发展规划、措施。研判全市金融发展动态,及时为市委、市政府决策提供可靠依据。

(二)配合国家、省金融监管部门及其派出机构做好货币政策落实及金融监管具体事务性工作。引导辖内各金融机构更好的服务地方经济社会发展。

健全地方金融工作协同、联动机制。加强与各地、各部门和各金融机构的沟通协调,共建政银企合作平台,联合防控区域性金融风险,协同引导金融服务实体经济、深化金融改革进程。

(四)统筹全市金融改革创新工作,协调和推进金融改革创新试验区和试点项目建设,开展金融对外合作交流,起草金融产业发展有关政策。为市委、市政府对全市金融工作开展业务指导、考核评价等提出建议。

(五)承担拟订推动企业对接多层次资本市场政策措施的具体工作。配合推动企业股改上市、上市公司并购重组工作,配合做好全市上市公司的稳定发展工作。

(六)配合地方金融机构组织的风险防范处置。配合金融监管部门防范、化解和处置区域性系统性金融风险。配合做好全市防范和处置非法集资、互联网金融风险专项整治、查处非法金融机构和非法金融业务活动。健全地方金融风险预警机制和金融突发公共事件应急工作机制,维护全市金融稳定。

(七)配合金融主管部门做好对全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等地方金融机构或组织监管的具体事务性工作,协助有关部门做好地方金融业统计工作。

(八)负责全市金融产业人才和各类金融机构引进,与相关部门协同做好金融人才保障工作,参与全市金融管理人才培训国际交流

(九)完成市委、市政府和市政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

    2022德兴市金融服务中心单位内设处室2    个,包括业务股、综合股

2022德兴市金融服务中心共有预算单位1

编制人数16人,其中:全部补助事业编制7人。实有人数7人,其中:在职人数7人,全部补助事业人员7人;退休人员0人。

第二部分德兴市金融服务中心2022年部门预算表

(详见附表)

第三部分 德兴市金融服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年德兴市金融服务中心收入预算总额为107.94万元,较上年预算安排增加107.94万元;财政拨款收入67.94万元,较上年预算安排增加67.94万元;其他资金收入40万元,较上年预算安排增加40万元。

(二)支出预算情况

2022年德兴市金融服务中心支出预算总额为支出预算总额为107.94万元,较上年预算安排增加107.94万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出107.94万元,较上年预算安排增加107.94万元;其中:工资福利支出92.84万元,商品和服务支出13.8万元,对个人和家庭的补助0.3万元,资本性支出1万元。项目支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出101.94万元,较上年预算安排增加101.94万元;社会保障和就业支出6.77,较上年预算安排增加6.77万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出92.84万元,较上年预算安排增加92.84万元;商品和服务支出13.8万元,较上年预算安排增加13.8万元;对个人和家庭的补助0.3万元,较上年预算安排增加0.3万元;资本性支出1万元,较上年预算安排增加1万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年德兴市金融服务中心财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额67.94万元,较上年预算安排增加67.94万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出61.17万元,社会保障和就业支出6.77万元。

按支出项目类别划分:基本支出67.94万元,较上年预算安排增加67.94万元;其中:工资福利支出52.84万元,商品和服务支出13.8万元,对个人和家庭的补助0.3万元,资本性支出1万元。

(四)政府性基金情况

2022年德兴市金融服务中心政府性基金支出预算为0万元。

按支出项目类别划分:

(五)国有资本经营情况

2022年德兴市金融服务中心国有资本经营支出预算0万元。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022单位机关运行费预算14.8万元,比2021年预算增加14.8万元,增加100%,本单位属于新增单位。包括办公费2万元、印刷费1万元、邮电费0.8万元、差旅费0.9万元维护费0.2万元公务接待费2.4万元、工会经费0.5万元、其他交通费4.5万元、其他商品服务支出1.5万元、办公设备购置1万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

  2022年部门所属各单位政府采购总额4.5万元,其中:政府采购货物预算2.05万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2.45万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021831日,单位共有车辆0,其中:一般公务用车实有数0辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:                  

(九)德兴市金融服务中心项目情况说明

无单个项目超五十万元。

二、2022年“三公经费预算情况说明

2022德兴市金融服务中心单位"三公"经费财政拨款安排__2.4__万元,其中:

因公出国__0__万元,比上年增(减)___0___万元,主要原因是:本单位无此项业务

公务接待___2.4_万元,比上年增_2.4_____万元,主要原因是:本单位属于新增单位

公务用车运行__0__万元,比上年增(减)___0___万元,主要原因是:本单位无公务用车

公务用车购置_0___万元,比上年增(减)____0__万元,主要原因是:本单位属于事业单位无公务用车

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、部门涉及的专业名词


2022年部门预算表

部门名称:德兴市金融服务中心

编制日期

编制单位:德兴市金融服务中心

  

单位负责人签章                        财务负责人签章:                      制表人签章

收支预算总表

填报单位:[504009]德兴市金融服务中心

单位:万元

     

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款收入

67.94

一般公共服务支出

101.17

    (一)一般公共预算收入

67.94

社会保障和就业支出

6.77

    (二)政府性基金预算收入

    (三)国有资本经营预算收入

二、教育收费资金收入

三、事业收入

四、事业单位经营收入

五、附属单位上缴收入

六、上级补助收入

七、其他收入

40.00

本年收入合计

107.94

本年支出合计

107.94

八、使用非财政拨款结余

结转下年

九、上年结转(结余)

收入总计

107.94

支出总计

107.94


单位收入总表

[504009]德兴市金融服务中心

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

财政拨款

教育收费资金收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

其他收入

使用非财政拨款结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算收入

**

**

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

107.94

67.94

67.94

40.00

201

一般公共服务支出

101.17

61.17

61.17

40.00

 03

 政府办公厅(室)及相关机构事务

101.17

61.17

61.17

40.00

  2010350

  事业运行

101.17

61.17

61.17

40.00

208

社会保障和就业支出

6.77

6.77

6.77

 05

 行政事业单位养老支出

6.77

6.77

6.77

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.77

6.77

6.77

单位支出总表

填报单位[504009]德兴市金融服务中心

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

合计

107.94

107.94

201

一般公共服务支出

101.17

101.17

 03

 政府办公厅(室)及相关机构事务

101.17

101.17

  2010350

  事业运行

101.17

101.17

208

社会保障和就业支出

6.77

6.77

 05

 行政事业单位养老支出

6.77

6.77

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.77

6.77

财政拨款收支总表

[504009]德兴市金融服务中心

单位:万元

     

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

一、财政拨款收入

67.94

一、本年支出

67.94

67.94

  一般公共预算拨款收入

67.94

一般公共服务支出

61.17

61.17

  政府性基金预算拨款收入

社会保障和就业支出

6.77

6.77

  国有资本经营预算收入

二、上年结转

二、结转下年

  一般公共预算拨款结转

  政府性基金预算拨款结转

收入总计

67.94

支出总计

67.94

67.94

一般公共预算支出表

[504009]德兴市金融服务中心

单位:万元

支出功能分类科目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

67.94

67.94

201

一般公共服务支出

61.17

61.17

 03

 政府办公厅(室)及相关机构事务

61.17

61.17

  2010350

  事业运行

61.17

61.17

208

社会保障和就业支出

6.77

6.77

 05

 行政事业单位养老支出

6.77

6.77

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.77

6.77

“三公”经费支出表

填报单位[504009]德兴市金融服务中心

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

**

**

1

2

3

4

5

合计

2.40

2.40

504009

德兴市金融服务中心

2.40

2.40


2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称

德兴市金融服务中心

联系人

孙文婷

联系电话

15270395455

部门基本信息

部门所属领域

国家权力机关

直属单位包括

1

内设职能部门

综合股、财务股

编制控制数

7

在职人员总数

7

其中:行政编制人数

事业编制人数

7

编外人数

0

当年预算情况(万元)

收入预算合计

107.94

其中:上级财政拨款

本级财政安排

67.94

其他资金

40

支出预算合计

107.94

其中:人员经费

93.14

公用经费

14.8

项目经费

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

产出指标

数量指标

保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括在职人员基本工资、津贴补贴、政府奖励等人员经费,以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置、维修维护等公用经费,优质高效做好后勤保障工作

按时完成

质量指标

指标1:完成率100%。人员经费保障100%。指标2及时报送。指标3:完成率100%

按时完成

时效指标

2022年度完成各项资金支出进度要求,保障本服务中心各项工作顺利开展、工资薪金按时发放

按时完成

成本指标

指标1:严格将开支控制在预算成本内。 指标2:严格控制“三公经费”

按时完成

效益指标

经济效益指标

促进我市经济发展。

按时完成

生态效益指标

提高我金融环境健康、有续发展,提高营商环境。

按时完成

可持续影响指标

可持续发展

按时完成

满意度指标

满意度指标

让群众满意

98%

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