公开平台: | 德兴市政府门户网站 | 分 类: | 政府决算 | ||
发布机构: | 德兴市黄柏乡人民政府 | 发文日期: | 2023年10月17日 | ||
标 题: | 德兴市黄柏乡人民政府2022年度决算公开 | ||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
文件编号: | 成文日期: | 2023年10月17日 | |||
生效时间: | 废止时间: |
德兴市黄柏乡人民政府2022年度决算
目 录
第一部分 黄柏乡人民政府概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 德兴市黄柏乡人民政府概况
一、单位主要职能
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,乡村道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
德兴市黄柏乡人民政府只有本级,没有其他二级预算单位。
本单位2022年年末实有人数60人,其中在职人员57人,离休人员0人,退休人员 3人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员16人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 24人。
第二部分 2022年度单位决算表
收入支出决算总表 |
|||||
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|
|
|
|
公开01表 |
编制单位:德兴市黄柏乡人民政府 |
|
2022年度 |
|
|
金额单位:元 |
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
84,183,725.31 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
12,744,965.84 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,793,670.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
1,173.56 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
3,960,600.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
87,571.92 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,668,842.62 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
218,641.67 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
1,314,127.78 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
36,742,337.91 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
28,951,721.11 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
238,736.46 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
1,173.56 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
49,850.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
85,978,568.87 |
本年支出合计 |
58 |
85,978,568.87 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
85,978,568.87 |
总计 |
62 |
85,978,568.87 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位:德兴市黄柏乡人民政府 |
|
|
|
2022年度 |
|
金额单位:元 |
||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
85,978,568.87 |
85,978,568.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
12,744,965.84 |
12,744,965.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20101 |
人大事务 |
88,653.97 |
88,653.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010101 |
行政运行 |
68,653.97 |
68,653.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010102 |
一般行政管理事务 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20102 |
政协事务 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010202 |
一般行政管理事务 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
11,798,038.72 |
11,798,038.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
10,389,185.89 |
10,389,185.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
93,568.85 |
93,568.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,315,283.98 |
1,315,283.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
50,605.52 |
50,605.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
50,605.52 |
50,605.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
338,190.33 |
338,190.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
338,190.33 |
338,190.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
374,677.30 |
374,677.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013202 |
一般行政管理事务 |
134,521.00 |
134,521.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013299 |
其他组织事务支出 |
240,156.30 |
240,156.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
64,800.00 |
64,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
64,800.00 |
64,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
3,960,600.00 |
3,960,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20604 |
技术研究与开发 |
3,960,600.00 |
3,960,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
3,960,600.00 |
3,960,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
87,571.92 |
87,571.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
49,471.92 |
49,471.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
49,471.92 |
49,471.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20708 |
广播电视 |
38,100.00 |
38,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070803 |
机关服务 |
38,100.00 |
38,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,668,842.62 |
1,668,842.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
616,200.00 |
616,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080103 |
机关服务 |
616,200.00 |
616,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
195,642.62 |
195,642.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080203 |
机关服务 |
195,642.62 |
195,642.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20811 |
残疾人事业 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081105 |
残疾人就业 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20820 |
临时救助 |
45,000.00 |
45,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082001 |
临时救助支出 |
45,000.00 |
45,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
800,000.00 |
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082201 |
移民补助 |
800,000.00 |
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
218,641.67 |
218,641.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
28,901.00 |
28,901.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
28,901.00 |
28,901.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
99,915.00 |
99,915.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
19,915.00 |
19,915.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
89,825.67 |
89,825.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100716 |
计划生育机构 |
89,825.67 |
89,825.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
1,314,127.78 |
1,314,127.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
816,505.78 |
816,505.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
816,505.78 |
816,505.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21104 |
自然生态保护 |
497,622.00 |
497,622.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110402 |
农村环境保护 |
497,622.00 |
497,622.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
36,742,337.91 |
36,742,337.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
32,077,894.91 |
32,077,894.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120102 |
一般行政管理事务 |
2,766,308.91 |
2,766,308.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
29,311,586.00 |
29,311,586.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
993,670.00 |
993,670.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
993,670.00 |
993,670.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
3,670,773.00 |
3,670,773.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
3,670,773.00 |
3,670,773.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
28,951,721.11 |
28,951,721.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业农村 |
24,103,139.01 |
24,103,139.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130102 |
一般行政管理事务 |
7,325,100.00 |
7,325,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130104 |
事业运行 |
415,303.96 |
415,303.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
16,362,735.05 |
16,362,735.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21302 |
林业和草原 |
138,090.00 |
138,090.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130205 |
森林资源培育 |
138,090.00 |
138,090.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
1,835,000.00 |
1,835,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130316 |
农村水利 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
1,730,000.00 |
1,730,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130399 |
其他水利支出 |
25,000.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
1,753,997.60 |
1,753,997.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130504 |
农村基础设施建设 |
950,000.00 |
950,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
803,997.60 |
803,997.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
农村综合改革 |
1,121,494.50 |
1,121,494.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
341,494.50 |
341,494.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
480,000.00 |
480,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
238,736.46 |
238,736.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
238,736.46 |
238,736.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2150803 |
机关服务 |
238,736.46 |
238,736.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
223 |
国有资本经营预算支出 |
1,173.56 |
1,173.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1,173.56 |
1,173.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
1,173.56 |
1,173.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
49,850.00 |
49,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
49,850.00 |
49,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
49,850.00 |
49,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
编制单位:德兴市黄柏乡人民政府 |
|
2022年度 |
|
金额单位:元 |
|||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
85,978,568.87 |
17,742,194.49 |
68,236,374.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
12,744,965.84 |
12,466,875.99 |
278,089.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20101 |
人大事务 |
88,653.97 |
68,653.97 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010101 |
行政运行 |
68,653.97 |
68,653.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010102 |
一般行政管理事务 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20102 |
政协事务 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010202 |
一般行政管理事务 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
11,798,038.72 |
11,704,469.87 |
93,568.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
10,389,185.89 |
10,389,185.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
93,568.85 |
0.00 |
93,568.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,315,283.98 |
1,315,283.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
50,605.52 |
50,605.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
50,605.52 |
50,605.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
338,190.33 |
338,190.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
338,190.33 |
338,190.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
374,677.30 |
240,156.30 |
134,521.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013202 |
一般行政管理事务 |
134,521.00 |
0.00 |
134,521.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013299 |
其他组织事务支出 |
240,156.30 |
240,156.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
64,800.00 |
64,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
64,800.00 |
64,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
3,960,600.00 |
3,960,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20604 |
技术研究与开发 |
3,960,600.00 |
3,960,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
3,960,600.00 |
3,960,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
87,571.92 |
87,571.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
49,471.92 |
49,471.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
49,471.92 |
49,471.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20708 |
广播电视 |
38,100.00 |
38,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070803 |
机关服务 |
38,100.00 |
38,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,668,842.62 |
811,842.62 |
857,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
616,200.00 |
616,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080103 |
机关服务 |
616,200.00 |
616,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
195,642.62 |
195,642.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080203 |
机关服务 |
195,642.62 |
195,642.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20811 |
残疾人事业 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081105 |
残疾人就业 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20820 |
临时救助 |
45,000.00 |
0.00 |
45,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082001 |
临时救助支出 |
45,000.00 |
0.00 |
45,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
800,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082201 |
移民补助 |
800,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
218,641.67 |
0.00 |
218,641.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
28,901.00 |
0.00 |
28,901.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
28,901.00 |
0.00 |
28,901.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
99,915.00 |
0.00 |
99,915.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
19,915.00 |
0.00 |
19,915.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
89,825.67 |
0.00 |
89,825.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100716 |
计划生育机构 |
89,825.67 |
0.00 |
89,825.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
1,314,127.78 |
0.00 |
1,314,127.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
816,505.78 |
0.00 |
816,505.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
816,505.78 |
0.00 |
816,505.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21104 |
自然生态保护 |
497,622.00 |
0.00 |
497,622.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110402 |
农村环境保护 |
497,622.00 |
0.00 |
497,622.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
36,742,337.91 |
0.00 |
36,742,337.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
32,077,894.91 |
0.00 |
32,077,894.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120102 |
一般行政管理事务 |
2,766,308.91 |
0.00 |
2,766,308.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
29,311,586.00 |
0.00 |
29,311,586.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
993,670.00 |
0.00 |
993,670.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
993,670.00 |
0.00 |
993,670.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
3,670,773.00 |
0.00 |
3,670,773.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
3,670,773.00 |
0.00 |
3,670,773.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
28,951,721.11 |
415,303.96 |
28,536,417.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业农村 |
24,103,139.01 |
415,303.96 |
23,687,835.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130102 |
一般行政管理事务 |
7,325,100.00 |
0.00 |
7,325,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130104 |
事业运行 |
415,303.96 |
415,303.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
16,362,735.05 |
0.00 |
16,362,735.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21302 |
林业和草原 |
138,090.00 |
0.00 |
138,090.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130205 |
森林资源培育 |
138,090.00 |
0.00 |
138,090.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
1,835,000.00 |
0.00 |
1,835,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130316 |
农村水利 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
1,730,000.00 |
0.00 |
1,730,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130399 |
其他水利支出 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
1,753,997.60 |
0.00 |
1,753,997.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130504 |
农村基础设施建设 |
950,000.00 |
0.00 |
950,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
803,997.60 |
0.00 |
803,997.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
农村综合改革 |
1,121,494.50 |
0.00 |
1,121,494.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
341,494.50 |
0.00 |
341,494.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
480,000.00 |
0.00 |
480,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
238,736.46 |
0.00 |
238,736.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
238,736.46 |
0.00 |
238,736.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2150803 |
机关服务 |
238,736.46 |
0.00 |
238,736.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
223 |
国有资本经营预算支出 |
1,173.56 |
0.00 |
1,173.56 |
0.0 0 |
0.00 |
0.00 |
||
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1,173.56 |
0.00 |
1,173.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
1,173.56 |
0.00 |
1,173.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
49,850.00 |
0.00 |
49,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
49,850.00 |
0.00 |
49,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
49,850.00 |
0.00 |
49,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位:德兴市黄柏乡人民政府 |
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位:元 |
||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
84,183,725.31 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
12,744,965.84 |
12,744,965.84 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,793,670.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
1,173.56 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
3,960,600.00 |
3,960,600.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
87,571.92 |
87,571.92 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,668,842.62 |
868,842.62 |
800,000.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
218,641.67 |
218,641.67 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
1,314,127.78 |
1,314,127.78 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
36,742,337.91 |
35,748,667.91 |
993,670.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
28,951,721.11 |
28,951,721.11 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
238,736.46 |
238,736.46 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
1,173.56 |
0.00 |
0.00 |
1,173.56 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
49,850.00 |
49,850.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
85,978,568.87 |
本年支出合计 |
59 |
85,978,568.87 |
84,183,725.31 |
1,793,670.00 |
1,173.56 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
85,978,568.87 |
总计 |
64 |
85,978,568.87 |
84,183,725.31 |
1,793,670.00 |
1,173.56 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
编制单位:德兴市黄柏乡人民政府 |
|
|
2022年度 |
|
金额单位:元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
84,183,725.31 |
17,742,194.49 |
66,441,530.82 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
12,744,965.84 |
12,466,875.99 |
278,089.85 |
||
20101 |
人大事务 |
88,653.97 |
68,653.97 |
20,000.00 |
||
2010101 |
行政运行 |
68,653.97 |
68,653.97 |
0.00 |
||
2010102 |
一般行政管理事务 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
||
20102 |
政协事务 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
||
2010202 |
一般行政管理事务 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
11,798,038.72 |
11,704,469.87 |
93,568.85 |
||
2010301 |
行政运行 |
10,389,185.89 |
10,389,185.89 |
0.00 |
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
93,568.85 |
0.00 |
93,568.85 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,315,283.98 |
1,315,283.98 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
50,605.52 |
50,605.52 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
50,605.52 |
50,605.52 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
338,190.33 |
338,190.33 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
338,190.33 |
338,190.33 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
374,677.30 |
240,156.30 |
134,521.00 |
||
2013202 |
一般行政管理事务 |
134,521.00 |
0.00 |
134,521.00 |
||
2013299 |
其他组织事务支出 |
240,156.30 |
240,156.30 |
0.00 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
64,800.00 |
64,800.00 |
0.00 |
||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
64,800.00 |
64,800.00 |
0.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
3,960,600.00 |
3,960,600.00 |
0.00 |
||
20604 |
技术研究与开发 |
3,960,600.00 |
3,960,600.00 |
0.00 |
||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
3,960,600.00 |
3,960,600.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
87,571.92 |
87,571.92 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
49,471.92 |
49,471.92 |
0.00 |
||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
49,471.92 |
49,471.92 |
0.00 |
||
20708 |
广播电视 |
38,100.00 |
38,100.00 |
0.00 |
||
2070803 |
机关服务 |
38,100.00 |
38,100.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
868,842.62 |
811,842.62 |
57,000.00 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
616,200.00 |
616,200.00 |
0.00 |
||
2080103 |
机关服务 |
616,200.00 |
616,200.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
195,642.62 |
195,642.62 |
0.00 |
||
2080203 |
机关服务 |
195,642.62 |
195,642.62 |
0.00 |
||
20811 |
残疾人事业 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
||
2081105 |
残疾人就业 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
||
20820 |
临时救助 |
45,000.00 |
0.00 |
45,000.00 |
||
2082001 |
临时救助支出 |
45,000.00 |
0.00 |
45,000.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
218,641.67 |
0.00 |
218,641.67 |
||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
28,901.00 |
0.00 |
28,901.00 |
||
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
28,901.00 |
0.00 |
28,901.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
99,915.00 |
0.00 |
99,915.00 |
||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
19,915.00 |
0.00 |
19,915.00 |
||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
89,825.67 |
0.00 |
89,825.67 |
||
2100716 |
计划生育机构 |
89,825.67 |
0.00 |
89,825.67 |
||
211 |
节能环保支出 |
1,314,127.78 |
0.00 |
1,314,127.78 |
||
21103 |
污染防治 |
816,505.78 |
0.00 |
816,505.78 |
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
816,505.78 |
0.00 |
816,505.78 |
||
21104 |
自然生态保护 |
497,622.00 |
0.00 |
497,622.00 |
||
2110402 |
农村环境保护 |
497,622.00 |
0.00 |
497,622.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
35,748,667.91 |
0.00 |
35,748,667.91 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
32,077,894.91 |
0.00 |
32,077,894.91 |
||
2120102 |
一般行政管理事务 |
2,766,308.91 |
0.00 |
2,766,308.91 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
29,311,586.00 |
0.00 |
29,311,586.00 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
3,670,773.00 |
0.00 |
3,670,773.00 |
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
3,670,773.00 |
0.00 |
3,670,773.00 |
||
213 |
农林水支出 |
28,951,721.11 |
415,303.96 |
28,536,417.15 |
||
21301 |
农业农村 |
24,103,139.01 |
415,303.96 |
23,687,835.05 |
||
2130102 |
一般行政管理事务 |
7,325,100.00 |
0.00 |
7,325,100.00 |
||
2130104 |
事业运行 |
415,303.96 |
415,303.96 |
0.00 |
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
16,362,735.05 |
0.00 |
16,362,735.05 |
||
21302 |
林业和草原 |
138,090.00 |
0.00 |
138,090.00 |
||
2130205 |
森林资源培育 |
138,090.00 |
0.00 |
138,090.00 |
||
21303 |
水利 |
1,835,000.00 |
0.00 |
1,835,000.00 |
||
2130316 |
农村水利 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
||
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
1,730,000.00 |
0.00 |
1,730,000.00 |
||
2130399 |
其他水利支出 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
||
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
1,753,997.60 |
0.00 |
1,753,997.60 |
||
2130504 |
农村基础设施建设 |
950,000.00 |
0.00 |
950,000.00 |
||
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
803,997.60 |
0.00 |
803,997.60 |
||
21307 |
农村综合改革 |
1,121,494.50 |
0.00 |
1,121,494.50 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
341,494.50 |
0.00 |
341,494.50 |
||
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
480,000.00 |
0.00 |
480,000.00 |
||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
238,736.46 |
0.00 |
238,736.46 |
||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
238,736.46 |
0.00 |
238,736.46 |
||
2150803 |
机关服务 |
238,736.46 |
0.00 |
238,736.46 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
49,850.00 |
0.00 |
49,850.00 |
||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
49,850.00 |
0.00 |
49,850.00 |
||
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
49,850.00 |
0.00 |
49,850.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
编制单位:德兴市黄柏乡人民政府 |
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位:元 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
13,946,521.81 |
302 |
商品和服务支出 |
3,215,103.24 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
1,808,011.81 |
30201 |
办公费 |
723,949.22 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
775,271.48 |
30202 |
印刷费 |
251,418.30 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
6,921,576.54 |
30203 |
咨询费 |
31,000.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
1,843,698.98 |
30205 |
水费 |
11,244.27 |
310 |
资本性支出 |
163,112.96 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,177,945.00 |
30206 |
电费 |
198,846.52 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
117,049.00 |
30207 |
邮电费 |
35,404.18 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
353,383.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
7,230.00 |
30211 |
差旅费 |
244,050.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
942,356.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
163,112.96 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
131,513.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
26,000.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
417,456.48 |
30215 |
会议费 |
326,487.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
115,259.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
298,960.40 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
150,092.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30305 |
生活补贴 |
12,086.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
12,000.00 |
30226 |
劳务费 |
53,989.95 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
159,532.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
195,420.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
35,620.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
201,658.48 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
141,111.01 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
177,349.54 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
6,000.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
93,568.85 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人员经费合计 |
14363978.29 |
公用支出合计 |
3378216.2 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
|
公开07表 |
编制单位:德兴市黄柏乡人民政府 |
2022年度 |
|
金额单位:元 |
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
行次 |
|
1 |
2 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
524,752.40 |
440,071.41 |
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
166,000.00 |
141,111.01 |
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
166,000.00 |
141,111.01 |
3.公务接待费 |
6 |
358,752.40 |
298,960.40 |
(1)国内接待费 |
7 |
— |
298,960.40 |
其中:外事接待费 |
8 |
— |
0.00 |
(2)国(境)外接待费 |
9 |
— |
0.00 |
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
- |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
- |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
- |
0 |
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
- |
3 |
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
- |
201 |
其中:外事接待批次(个) |
16 |
- |
0 |
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
- |
910 |
其中:外事接待人次(人) |
18 |
- |
0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
- |
0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
- |
0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位:德兴市黄柏乡人民政府 |
|
2022年度 |
|
|
金额单位:元 |
||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
0.00 |
1,793,670.00 |
1,793,670.00 |
0.00 |
1,793,670.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
800,000.00 |
800,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
0.00 |
||
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
800,000.00 |
800,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
0.00 |
||
2082201 |
移民补助 |
0.00 |
800,000.00 |
800,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
993,670.00 |
993,670.00 |
0.00 |
993,670.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
993,670.00 |
993,670.00 |
0.00 |
993,670.00 |
0.00 |
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
993,670.00 |
993,670.00 |
0.00 |
993,670.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
说明:当此表数据为零时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位:德兴市黄柏乡人民政府 |
|
|
|
2022年度 |
|
金额单位:元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,173.56 |
0.00 |
1,173.56 |
||||
223 |
国有资本经营预算支出 |
1,173.56 |
0.00 |
1,173.56 |
|||
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1,173.56 |
0.00 |
1,173.56 |
|||
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
1,173.56 |
0.00 |
1,173.56 |
|||
2230105 |
退休人员管理补贴 |
1,173.56 |
0.00 |
1,173.56 |
|||
223 |
国有资本经营预算支出 |
1,173.56 |
0.00 |
1,173.56 |
|||
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1,173.56 |
0.00 |
1,173.56 |
|||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
国有资产占用情况表 |
||
|
|
公开10表 |
编制单位:德兴市黄柏乡人民政府 |
2022年度 |
单位:台、辆、套 |
项 目 |
栏次 |
决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
3 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
2.主要领导干部用车 |
3 |
2 |
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
6.特种专业技术用车 |
7 |
1 |
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
8.其他用车 |
9 |
0 |
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
10 |
0 |
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) |
11 |
0 |
注:本表反映截止2022年12月31日,部门占用的国有资产情况。 |
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计8597.85万元,其中年初结转和结余0 万元,较2021年增加1803万元,增长26 %;本年收入合计8597.85万元,较2021年增加1803万元,增长26 %,主要原因是:财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入8597.85万元,占100 %;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计8597.85万元,其中本年支出合计8597.85万元,较2021年增加1803万元,增长26%,主要原因是:一般公共服务和城乡社区项目支出增加。年末结转和结余0万元,较2021年增加0万元,增长0 %,主要原因是:本年无结转结余。
本年支出的具体构成为:基本支出1774.21万元,占21%;项目支出6823.63万元,占79 %;经营支出 0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为17543.03万元,决算数为8597.85万元,完成年初预算的49 %。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为10550.6万元,决算数为1274.49万元,完成年初预算的12 %,主要原因是:相关项目支出减少。
(二)科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为396.06万元,主要原因是:相关项目支出增加。
(三)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为89.74万元,决算数为8.75万元,完成年初预算的9.7 %,主要原因是:相关项目支出减少。
(四)社会保障和就业支出年初预算数为94.35万元,决算数为166.88万元,完成年初预算的176%,主要原因是:相关项目支出增加。
(五)卫生健康支出年初预算数为26.49万元,决算数为21.68万元,完成年初预算的82 %,主要原因是:相关项目支出减少。
(六)节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为131.41万元,主要原因是:相关项目支出增加。
(七)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为3674.23万元,主要原因是:相关项目支出增加。
(八)农林水支出年初预算数为6710.11万元,决算数为2895.17万元,完成年初预算的43 %,主要原因是:相关项目支出减少。
(九)资源勘探工业信息等支出年初预算数为41.74万元,决算数为23.87万元,完成年初预算的57 %,主要原因是:相关项目支出减少。
(十)国有资本经营预算支出年初预算数为0万元,决算数为0.11万元,主要原因是:相关项目支出增加。
(十一)灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,决算数为4.98万元,主要原因是:相关项目支出增加。
(十二)其他支出年初预算数为10万元,决算数为0万元,主要原因是:相关项目支出减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1774.21万元,其中:
(一)工资福利支出1394.65万元,较2021年增加875.69万元,增长168 %,主要原因是:人员增减及工资调整。
(二)商品和服务支出321.51万元,较2021年增加227.92万元,增长243 %,主要原因是:相关项目支出增加。
(三)对个人和家庭补助支出41.74万元,较2021年增加41.74万元,主要原因是:相关项目增加。
(四)资本性支出16.31万元,较2021年增加16.31万元,主要原因是:相关项目增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为52.47万元,决算数为44万元,完成预算的84 %,决算数较2021年减少12.51 万元,下降22 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2021年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是无出国计划。
(二)公务接待费支出年初预算数为35.87 万元,决算数为29.89万元,完成预算的83%,决算数较2021年减少7.97万元,下降21%,主要原因是相关项目支出减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:未及时入账,存在跨年度报账。全年国内公务接待0 批,累计接待 0 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:无相关项目支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出14.11 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2021年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是无公务购车计划,全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无公务购车计划;公务用车运行维护费支出年初预算数为 16.6万元,决算数为 14.11 万元,完成预算的85%,决算数较2021年减少4.54万元,下降24%,主要原因是:相关项目支出减少,年末公务用车保有3 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:相关项目支出减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出337.82万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)增加 244.23万元,降低260%,主要原因是:相关项目支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(单位公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入2022年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。)
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目28个全面开展绩效自评,共涉及资金6823.63 万元,占项目支出总额的100 %。
(二)单位决算中项目绩效自评情况
一)项目概述:城乡环境综合整治项目经费支出和补助
二)立项依据:政府文件
三)实施主体:德兴市黄柏乡人民政府
四)实施方案:保障环境综合整治专项资金投入
五)实施周期:2022年1-12月
六)年度预算安排:30万元
七)绩效目标和指标:对评审项目客观公正评价
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。