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公开平台: 德兴市政府门户网站 分 类: 政府决算
发布机构: 德兴市黄柏乡人民政府 发文日期: 2023年10月17日
标 题: 德兴市黄柏乡人民政府2022年度决算公开
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
文件编号: 成文日期: 2023年10月17日
生效时间: 废止时间:
德兴市黄柏乡人民政府2022年度决算公开

德兴市黄柏乡人民政府2022年度决算

   

第一部分黄柏乡人民政府概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

    第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释


第一部分德兴市黄柏乡人民政府概况

一、单位主要职能

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,乡村道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

德兴市黄柏乡人民政府只有本级,没有其他二级预算单位。

单位2022年年末实有人数60人,其中在职人员57人,离休人员0人,退休人员 3不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员;年末其他人员16人;年末学生人数0由养老保险基金发放养老金的离退休人员24


第二部分2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:德兴市黄柏乡人民政府

2022年度

金额单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

84,183,725.31

一、一般公共服务支出

32

12,744,965.84

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

1,793,670.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

1,173.56

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

3,960,600.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

87,571.92

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

1,668,842.62

9

九、卫生健康支出

40

218,641.67

10

十、节能环保支出

41

1,314,127.78

11

十一、城乡社区支出

42

36,742,337.91

12

十二、农林水支出

43

28,951,721.11

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

238,736.46

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

1,173.56

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

49,850.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

85,978,568.87

本年支出合计

58

85,978,568.87

  使用非财政拨款结余

28

0.00

  结余分配                 

59

0.00

  年初结转和结余

29

0.00

  年末结转和结余                                

60

0.00

30

61

总计

31

85,978,568.87

总计

62

85,978,568.87

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位:德兴市黄柏乡人民政府

2022年

金额单位:元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

85,978,568.87

85,978,568.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

12,744,965.84

12,744,965.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

88,653.97

88,653.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

68,653.97

68,653.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010202

一般行政管理事务

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

11,798,038.72

11,798,038.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

10,389,185.89

10,389,185.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

93,568.85

93,568.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,315,283.98

1,315,283.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

50,605.52

50,605.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

50,605.52

50,605.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

338,190.33

338,190.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

338,190.33

338,190.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

374,677.30

374,677.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

134,521.00

134,521.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

240,156.30

240,156.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

64,800.00

64,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

64,800.00

64,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

3,960,600.00

3,960,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

3,960,600.00

3,960,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

3,960,600.00

3,960,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

87,571.92

87,571.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

49,471.92

49,471.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

49,471.92

49,471.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

38,100.00

38,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070803

机关服务

38,100.00

38,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,668,842.62

1,668,842.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

616,200.00

616,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080103

机关服务

616,200.00

616,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

195,642.62

195,642.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080203

机关服务

195,642.62

195,642.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

12,000.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

残疾人就业

12,000.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

45,000.00

45,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

45,000.00

45,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

800,000.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082201

移民补助

800,000.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

218,641.67

218,641.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

28,901.00

28,901.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

28,901.00

28,901.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

99,915.00

99,915.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

19,915.00

19,915.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

80,000.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

89,825.67

89,825.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

89,825.67

89,825.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1,314,127.78

1,314,127.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

816,505.78

816,505.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

816,505.78

816,505.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

497,622.00

497,622.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

497,622.00

497,622.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

36,742,337.91

36,742,337.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

32,077,894.91

32,077,894.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

一般行政管理事务

2,766,308.91

2,766,308.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

29,311,586.00

29,311,586.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

993,670.00

993,670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

993,670.00

993,670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

3,670,773.00

3,670,773.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

3,670,773.00

3,670,773.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

28,951,721.11

28,951,721.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

24,103,139.01

24,103,139.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

一般行政管理事务

7,325,100.00

7,325,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

415,303.96

415,303.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

16,362,735.05

16,362,735.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

138,090.00

138,090.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

138,090.00

138,090.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

1,835,000.00

1,835,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130316

农村水利

80,000.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

1,730,000.00

1,730,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

1,753,997.60

1,753,997.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

950,000.00

950,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

803,997.60

803,997.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

1,121,494.50

1,121,494.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

341,494.50

341,494.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130707

农村综合改革示范试点补助

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

480,000.00

480,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

238,736.46

238,736.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

238,736.46

238,736.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150803

机关服务

238,736.46

238,736.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

1,173.56

1,173.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

1,173.56

1,173.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

1,173.56

1,173.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

49,850.00

49,850.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

49,850.00

49,850.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

49,850.00

49,850.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

编制单位:德兴市黄柏乡人民政府

2022年度

金额单位:元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

85,978,568.87

17,742,194.49

68,236,374.38

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

12,744,965.84

12,466,875.99

278,089.85

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

88,653.97

68,653.97

20,000.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

68,653.97

68,653.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

2010202

一般行政管理事务

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

11,798,038.72

11,704,469.87

93,568.85

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

10,389,185.89

10,389,185.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

93,568.85

0.00

93,568.85

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,315,283.98

1,315,283.98

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

50,605.52

50,605.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

50,605.52

50,605.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

338,190.33

338,190.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

338,190.33

338,190.33

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

374,677.30

240,156.30

134,521.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

134,521.00

0.00

134,521.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

240,156.30

240,156.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

64,800.00

64,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

64,800.00

64,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

3,960,600.00

3,960,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

3,960,600.00

3,960,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

3,960,600.00

3,960,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

87,571.92

87,571.92

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

49,471.92

49,471.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

49,471.92

49,471.92

0.00

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

38,100.00

38,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070803

机关服务

38,100.00

38,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,668,842.62

811,842.62

857,000.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

616,200.00

616,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080103

机关服务

616,200.00

616,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

195,642.62

195,642.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2080203

机关服务

195,642.62

195,642.62

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

12,000.00

0.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

2081105

残疾人就业

12,000.00

0.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

45,000.00

0.00

45,000.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

45,000.00

0.00

45,000.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

800,000.00

0.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

2082201

移民补助

800,000.00

0.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

218,641.67

0.00

218,641.67

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

28,901.00

0.00

28,901.00

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

28,901.00

0.00

28,901.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

99,915.00

0.00

99,915.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

19,915.00

0.00

19,915.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

80,000.00

0.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

89,825.67

0.00

89,825.67

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

89,825.67

0.00

89,825.67

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1,314,127.78

0.00

1,314,127.78

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

816,505.78

0.00

816,505.78

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

816,505.78

0.00

816,505.78

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

497,622.00

0.00

497,622.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

497,622.00

0.00

497,622.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

36,742,337.91

0.00

36,742,337.91

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

32,077,894.91

0.00

32,077,894.91

0.00

0.00

0.00

2120102

一般行政管理事务

2,766,308.91

0.00

2,766,308.91

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

29,311,586.00

0.00

29,311,586.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

993,670.00

0.00

993,670.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

993,670.00

0.00

993,670.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

3,670,773.00

0.00

3,670,773.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

3,670,773.00

0.00

3,670,773.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

28,951,721.11

415,303.96

28,536,417.15

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

24,103,139.01

415,303.96

23,687,835.05

0.00

0.00

0.00

2130102

一般行政管理事务

7,325,100.00

0.00

7,325,100.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

415,303.96

415,303.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

16,362,735.05

0.00

16,362,735.05

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

138,090.00

0.00

138,090.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

138,090.00

0.00

138,090.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

1,835,000.00

0.00

1,835,000.00

0.00

0.00

0.00

2130316

农村水利

80,000.00

0.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

1,730,000.00

0.00

1,730,000.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

1,753,997.60

0.00

1,753,997.60

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

950,000.00

0.00

950,000.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

803,997.60

0.00

803,997.60

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

1,121,494.50

0.00

1,121,494.50

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

341,494.50

0.00

341,494.50

0.00

0.00

0.00

2130707

农村综合改革示范试点补助

300,000.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

480,000.00

0.00

480,000.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

238,736.46

0.00

238,736.46

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

238,736.46

0.00

238,736.46

0.00

0.00

0.00

2150803

机关服务

238,736.46

0.00

238,736.46

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

1,173.56

0.00

1,173.56

0.0

0

0.00

0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

1,173.56

0.00

1,173.56

0.00

0.00

0.00

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

1,173.56

0.00

1,173.56

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

49,850.00

0.00

49,850.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

49,850.00

0.00

49,850.00

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

49,850.00

0.00

49,850.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:德兴市黄柏乡人民政府

2022年度

金额单位:元

    

    

   

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

84,183,725.31

一、一般公共服务支出

33

12,744,965.84

12,744,965.84

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

1,793,670.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

1,173.56

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

3,960,600.00

3,960,600.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

87,571.92

87,571.92

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

1,668,842.62

868,842.62

800,000.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

218,641.67

218,641.67

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

1,314,127.78

1,314,127.78

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

36,742,337.91

35,748,667.91

993,670.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

28,951,721.11

28,951,721.11

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

238,736.46

238,736.46

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

1,173.56

0.00

0.00

1,173.56

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

49,850.00

49,850.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

85,978,568.87

本年支出合计

59

85,978,568.87

84,183,725.31

1,793,670.00

1,173.56

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

85,978,568.87

总计

64

85,978,568.87

84,183,725.31

1,793,670.00

1,173.56

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:德兴市黄柏乡人民政府

2022年度

金额单位:元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

84,183,725.31

17,742,194.49

66,441,530.82

201

一般公共服务支出

12,744,965.84

12,466,875.99

278,089.85

20101

人大事务

88,653.97

68,653.97

20,000.00

2010101

行政运行

68,653.97

68,653.97

0.00

2010102

一般行政管理事务

20,000.00

0.00

20,000.00

20102

政协事务

30,000.00

0.00

30,000.00

2010202

一般行政管理事务

30,000.00

0.00

30,000.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

11,798,038.72

11,704,469.87

93,568.85

2010301

行政运行

10,389,185.89

10,389,185.89

0.00

2010302

一般行政管理事务

93,568.85

0.00

93,568.85

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,315,283.98

1,315,283.98

0.00

20106

财政事务

50,605.52

50,605.52

0.00

2010601

行政运行

50,605.52

50,605.52

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

338,190.33

338,190.33

0.00

2013101

行政运行

338,190.33

338,190.33

0.00

20132

组织事务

374,677.30

240,156.30

134,521.00

2013202

一般行政管理事务

134,521.00

0.00

134,521.00

2013299

其他组织事务支出

240,156.30

240,156.30

0.00

20136

其他共产党事务支出

64,800.00

64,800.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

64,800.00

64,800.00

0.00

206

科学技术支出

3,960,600.00

3,960,600.00

0.00

20604

技术研究与开发

3,960,600.00

3,960,600.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

3,960,600.00

3,960,600.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

87,571.92

87,571.92

0.00

20701

文化和旅游

49,471.92

49,471.92

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

49,471.92

49,471.92

0.00

20708

广播电视

38,100.00

38,100.00

0.00

2070803

机关服务

38,100.00

38,100.00

0.00

208

社会保障和就业支出

868,842.62

811,842.62

57,000.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

616,200.00

616,200.00

0.00

2080103

机关服务

616,200.00

616,200.00

0.00

20802

民政管理事务

195,642.62

195,642.62

0.00

2080203

机关服务

195,642.62

195,642.62

0.00

20811

残疾人事业

12,000.00

0.00

12,000.00

2081105

残疾人就业

12,000.00

0.00

12,000.00

20820

临时救助

45,000.00

0.00

45,000.00

2082001

临时救助支出

45,000.00

0.00

45,000.00

210

卫生健康支出

218,641.67

0.00

218,641.67

21003

基层医疗卫生机构

28,901.00

0.00

28,901.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

28,901.00

0.00

28,901.00

21004

公共卫生

99,915.00

0.00

99,915.00

2100408

基本公共卫生服务

19,915.00

0.00

19,915.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

80,000.00

0.00

80,000.00

21007

计划生育事务

89,825.67

0.00

89,825.67

2100716

计划生育机构

89,825.67

0.00

89,825.67

211

节能环保支出

1,314,127.78

0.00

1,314,127.78

21103

污染防治

816,505.78

0.00

816,505.78

2110399

其他污染防治支出

816,505.78

0.00

816,505.78

21104

自然生态保护

497,622.00

0.00

497,622.00

2110402

农村环境保护

497,622.00

0.00

497,622.00

212

城乡社区支出

35,748,667.91

0.00

35,748,667.91

21201

城乡社区管理事务

32,077,894.91

0.00

32,077,894.91

2120102

一般行政管理事务

2,766,308.91

0.00

2,766,308.91

2120199

其他城乡社区管理事务支出

29,311,586.00

0.00

29,311,586.00

21299

其他城乡社区支出

3,670,773.00

0.00

3,670,773.00

2129999

其他城乡社区支出

3,670,773.00

0.00

3,670,773.00

213

农林水支出

28,951,721.11

415,303.96

28,536,417.15

21301

农业农村

24,103,139.01

415,303.96

23,687,835.05

2130102

一般行政管理事务

7,325,100.00

0.00

7,325,100.00

2130104

事业运行

415,303.96

415,303.96

0.00

2130199

其他农业农村支出

16,362,735.05

0.00

16,362,735.05

21302

林业和草原

138,090.00

0.00

138,090.00

2130205

森林资源培育

138,090.00

0.00

138,090.00

21303

水利

1,835,000.00

0.00

1,835,000.00

2130316

农村水利

80,000.00

0.00

80,000.00

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

1,730,000.00

0.00

1,730,000.00

2130399

其他水利支出

25,000.00

0.00

25,000.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

1,753,997.60

0.00

1,753,997.60

2130504

农村基础设施建设

950,000.00

0.00

950,000.00

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

803,997.60

0.00

803,997.60

21307

农村综合改革

1,121,494.50

0.00

1,121,494.50

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

341,494.50

0.00

341,494.50

2130707

农村综合改革示范试点补助

300,000.00

0.00

300,000.00

2130799

其他农村综合改革支出

480,000.00

0.00

480,000.00

215

资源勘探工业信息等支出

238,736.46

0.00

238,736.46

21508

支持中小企业发展和管理支出

238,736.46

0.00

238,736.46

2150803

机关服务

238,736.46

0.00

238,736.46

224

灾害防治及应急管理支出

49,850.00

0.00

49,850.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

49,850.00

0.00

49,850.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

49,850.00

0.00

49,850.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:德兴市黄柏乡人民政府

2022年度

金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

13,946,521.81

302

商品和服务支出

3,215,103.24

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

1,808,011.81

30201

办公费

723,949.22

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

775,271.48

30202

印刷费

251,418.30

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

6,921,576.54

30203

咨询费

31,000.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

1,843,698.98

30205

水费

11,244.27

310

资本性支出

163,112.96

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,177,945.00

30206

电费

198,846.52

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

117,049.00

30207

邮电费

35,404.18

31002

办公设备购置

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

353,383.00

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴款

0.00

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

7,230.00

30211

差旅费

244,050.00

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

942,356.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

163,112.96

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

131,513.00

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

26,000.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

417,456.48

30215

会议费

326,487.00

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

115,259.00

310111

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

298,960.40

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

150,092.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补贴

12,086.00

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

12,000.00

30226

劳务费

53,989.95

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

159,532.00

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

195,420.00

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

35,620.00

30229

福利费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

201,658.48

30231

公务用车运行维护费

141,111.01

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

177,349.54

31204

费用补贴

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

6,000.00

30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00

30299

其他商品和服务支出

93,568.85

31299

其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

赠与

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

14363978.29

公用支出合计

3378216.2

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位:德兴市黄柏乡人民政府

2022年度

金额单位:元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

1

2

一、“三公”经费支出

1

524,752.40

440,071.41

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

166,000.00

141,111.01

    1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

5

166,000.00

141,111.01

  3.公务接待费

6

358,752.40

298,960.40

    1)国内接待费

7

298,960.40

         其中:外事接待费

8

0.00

    2)国(境)外接待费

9

0.00

二、相关统计数

10

-

-

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

-

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

-

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

-

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

-

3

  5.国内公务接待批次(个)

15

-

201

    其中:外事接待批次(个)

16

-

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

-

910

    其中:外事接待人次(人)

18

-

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

-

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

-

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:德兴市黄柏乡人民政府

2022年度

金额单位:元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

1,793,670.00

1,793,670.00

0.00

1,793,670.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

800,000.00

800,000.00

0.00

800,000.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

800,000.00

800,000.00

0.00

800,000.00

0.00

2082201

移民补助

0.00

800,000.00

800,000.00

0.00

800,000.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

993,670.00

993,670.00

0.00

993,670.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

993,670.00

993,670.00

0.00

993,670.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

993,670.00

993,670.00

0.00

993,670.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:当此表数据为零时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位:德兴市黄柏乡人民政府

2022年度

金额单位:元

   

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,173.56

0.00

1,173.56

223

国有资本经营预算支出

1,173.56

0.00

1,173.56

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

1,173.56

0.00

1,173.56

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

1,173.56

0.00

1,173.56

2230105

退休人员管理补贴

1,173.56

0.00

1,173.56

223

国有资本经营预算支出

1,173.56

0.00

1,173.56

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

1,173.56

0.00

1,173.56

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位:德兴市黄柏乡人民政府

2022年度

单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

3

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要领导干部用车

3

2

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

0

  6.特种专业技术用车

7

1

  7.离退休干部用车

8

0

  8.其他用车

9

0

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

0

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

0

注:本表反映截止202212月31日,部门占用的国有资产情况。

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

单位2022年度收入总计8597.85万元,其中年初结转和结余0  万元,较2021年增加1803万元,增长26 %;本年收入合计8597.85万元,较2021年增加1803万元,增长26%,主要原因是:财政款收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入8597.85万元,占100 %;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

单位2022年度支出总计8597.85万元,其中本年支出合计8597.85万元,较2021年增加1803万元,增长26%,主要原因是:一般公共服务和城乡社区项目支出增加。年末结转和结余0万元,较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:本年无结转结余

本年支出的具体构成为:基本支出1774.21万元,占21%;项目支出6823.63万元,占79%;经营支出 0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为17543.03万元,决算数为8597.85万元,完成年初预算的49%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为10550.6万元,决算数为1274.49万元,完成年初预算的12%,主要原因是:相关项目支出减少

(二)科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为396.06万元,主要原因是:相关项目支出增加

文化旅游体育与传媒支出年初预算数为89.74万元,决算数为8.75万元,完成年初预算的9.7 %,主要原因是:相关项目支出减少

社会保障和就业支出年初预算数为94.35万元,决算数为166.88万元,完成年初预算的176%,主要原因是:相关项目支出增加

卫生健康支出年初预算数为26.49万元,决算数为21.68万元,完成年初预算的82 %,主要原因是:相关项目支出减少

节能环保支年初预算数为0万元,决算数为131.41万元,主要原因是:相关项目支出增加

城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为3674.23万元,主要原因是:相关项目支出增加

农林水支出年初预算数为6710.11万元,决算数为2895.17万元,完成年初预算的43%主要原因是:相关项目支出减少

资源勘探工业信息等支出年初预算数为41.74万元,决算数为23.87万元,完成年初预算的57%,主要原因是:相关项目支出减少

)国有资本经营预算支出年初预算数为0万元,决算数为0.11万元,主要原因是:相关项目支出增加

十一)灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,决算数为4.98万元,主要原因是:相关项目支出增加

十二其他支出年初预算数为10万元,决算数为0万元,主要原因是:相关项目支出减少

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1774.21万元,其中:

(一)工资福利支出1394.65万元,较2021年增加875.69万元,增长168%,主要原因是:人员增减及工资调整

(二)商品和服务支出321.51万元,较2021增加227.92万元,增长243%,主要原因是:相关项目支出增加

(三)对个人和家庭补助支出41.74万元,较2021年增加41.74万元,主要原因是:相关项目增加

(四)资本性支出16.31万元,较2021年增加16.31万元,主要原因是:相关项目增加

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为52.47万元,决算数为44万元,完成预算的84%,决算数较2021年减少12.51万元,下降22%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %主要原因是无出国计划

(二)公务接待费支出年初预算数为35.87万元,决算数为29.89万元,完成预算的83%,决算数较2021年减少7.97万元,下降21%主要原因是相关项目支出减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:未及时入账,存在跨年度报账全年国内公务接待0 批,累计接待 0 人次,其中外事接待 0  批,累计接待 0 人次,主要为:无相关项目支出

(三)公务用车购置及运行维护费支出14.11万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2021年增加(减少) 0万元,增长(下降)0  %主要原因是无公务购车计划全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无公务购车计划;公务用车运行维护费支出年初预算数为 16.6万元,决算数为 14.11万元,完成预算的85%,决算数较2021年减少4.54万元,下降24%主要原因是:相关项目支出减少年末公务用车保有3 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:相关项目支出减少

六、机关运行经费支出情况说明

单位2022年度机关运行经费支出337.82万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数或者上年决算数)增加244.23万元,降低260%,主要原因是:相关项目支出增加


七、政府采购支出情况说明

单位2022年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。单位公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入2022单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明

截止202212月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目28个全面开展绩效自评,共涉及资金6823.63万元,占项目支出总额的100%。    

(二)单位决算中项目绩效自评情况

一)项目概述:城乡环境综合整治项目经费支出和补助

二)立项依据:政府文件

三)实施主体:德兴市黄柏乡人民政府

四)实施方案:保障环境综合整治专项资金投入

五)实施周期:2022年1-12月

六)年度预算安排:30万元

七)绩效目标和指标:对评审项目客观公正评价


第四部分名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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